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  <metadata>
    <titolo>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Anno 2015</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2015-01-09</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>COMUNE DI SEUI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.comune.seui.og.it/amministrazionetrasparente/bandigaracontratti/avcp2015.xml</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
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      <cig>Z7612AE240</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI  AGGIUDICAZIONE  PROCEDURA  PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI  ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA DOMICILIARE CIG Z7612AE240</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE A.R.L L'AQUILONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZC813095B8</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>Liquidazione spesa per attività culturali e di socializzazione - CIG ZC813095B8. -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BOIFBN81C58B354S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAV@GETTONE DI BOI FABIANA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
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      <oggetto>liquidazione di spesa Comunità Alloggio - Casa Protetta - Centro di Aggregazione Sociale. DICEMBRE 2014.       CIG 4927692C11</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Legge 162/98 – Liquidazione Piano Programma 2013 n°3 piani – DICEMBRE 2014 CIG. X4C0D627C9</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <oggetto>Liquidazione spesa per attività culturali e di socializzazione. CIG Z701309683. -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00898310917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BON BON'S DI SULIS RITA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2014-12-24</dataUltimazione>
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      <oggetto>Liquidazione spesa per attività natalizie -  CIG ZD8130961C. -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIORI FOGLIE E FANTASIE DI SULIS LAURA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01440580918</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORI FOGLIE E FANTASIE DI SULIS LAURA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-12-24</dataUltimazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO TELECOM ITALIA  S.P.A. ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER COMPENSO REDAZIONE DOMANDA DI SALDO E RECUPER IVA - CENTRO ASSISTENZA CAA - DOTT. GIORGIO FALCHI - CIG ZD6132B4C0</oggetto>
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          <codiceFiscale>FLCGRC72B15A355D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI GIORGIO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>Liquidazione fattura N. 42 DEL 30.01.2015 alla ditta Nicola Zuddas per rilevazione ed esportazione liste anagrafiche- LAC  anno 2015-  CIG: ZAE12722C2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
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      <cig>ZB7132B43D</cig>
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      <oggetto>Liquidazione targa cofanetto – attività culturali e di socializzaione – CIG ZB7132B43D.-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIOIELLERIA MARCO DANESE SRL PREMIAZIONI SPORTIVE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01431330925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOIELLERIA MARCO DANESE SRL PREMIAZIONI SPORTIVE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>32.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5891036CAF</cig>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -  PERIODO DICEMBRE  2014 – richiesta CIG 5891036CAF.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00838880910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA PRESTIGE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4611.89</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4611.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z371321D10</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA TISCALI ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TISCALI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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      <cig>Z801340A4E</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA - MOBILE E ADS VODAFONE ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>vodafone vodafone</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>vodafone vodafone</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5692.62</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  VISITE MEDICHE DI IDONEITA' AL LAVORO CANTIERE VERDE - ANNUALITA' 2013 - LOCALITA'  ARCUERI' - CIG Z8B1316EA1-.</oggetto>
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          <ragioneSociale>ANNI ROBERTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANNI ROBERTO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>525.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-02</dataUltimazione>
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      <cig>Z7E1316F0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  FORNITURA N. 2 MOTOSEGHE - CANTIERE VERDE - ANNUALITA' 2013 -                    LOCALITA'  ARCUERI'  - CIG. Z7E1316F0C-.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01986070926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FADDA &amp; C.SAS VIA ROMA 60 CAGLIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01076970910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01986070926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FADDA &amp; C.SAS VIA ROMA 60 CAGLIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1317.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-11</dataUltimazione>
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      <cig>Z9E1316FD4</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA INDUMENTI DI LAVORO - D.P.I. - CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2013 - LOCALITA'  ARCUERI'  - CIG Z9E1316FD4-.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01076970910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01986070926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FADDA &amp; C.SAS VIA ROMA 60 CAGLIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01076970910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1303.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA - PRATICHE ASSUNZIONE - LISTE PAGA MENSILI- ECC. -           CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2013 - LOCALITA' ARCUERI' - CIG  ZB31317096-.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00519590913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO CONSULENZA DEL LAVORO D.SSA MARIA GRAZIA USAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGOMNT69A57B354P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ELABORAZIONE DATI  E SERVIZI GLOBALI ALLE IMPRESE RAG. ORGIU MARIA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00204390918</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARCANGIU IGNAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00519590913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO CONSULENZA DEL LAVORO D.SSA MARIA GRAZIA USAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1705.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <cig>ZF213276AF</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INDAGINE DI MERCATO NOLO MEZZI MECCANICI  - MANUTENZIONE  STRADE URBANE  E RURALI -                 CIG -  ZF213276AF -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari />
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA FESTA DELL'ANZIANO. CIG ZA9121DC49</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LCHGNS55A70I706E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA SPIGHITTA E SA SARRETA DI LOCHE AGNESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LCHGNS55A70I706E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA SPIGHITTA E SA SARRETA DI LOCHE AGNESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
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      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA9121DC49</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA FESTA DELL'ANZIANO. CIG ZA9121DC49</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00683380919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CANNAS GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00683380919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CANNAS GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA FESTA DELL'ANZIANO. CIG ZA9121DC49</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00898310917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA BON BON'S DI SULIS RITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00898310917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA BON BON'S DI SULIS RITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA9121DC49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA FESTA DELL'ANZIANO. CIG ZA9121DC49</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVNMSS44M54I706B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACELLERIA GAVIANO MARIA ASSUNTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVNMSS44M54I706B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACELLERIA GAVIANO MARIA ASSUNTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>209.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z011278929</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 808 DEL 31/12/2014 DITTA NICOLA ZUDDAS SRL PER PASSAGGIO AL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO EX D. LGS. 118/2011 E RICLASSIFICAZIONE POSTE DI BILANCIO - CIG   Z011278929.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z171355CB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. &amp; C. - ORDINE DIRETTO CONSIP - CIG. Z171355CB3</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00306580903</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00306580903</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3808.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B1152C57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI DI D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO ZONA ALTA DEL PAESEA FAVORE DELL'ING. STOCHINO VIVIANA  FATTURA N. 7/2014 CIG: Z7B1152C57</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STCVVN75S41A454L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STOCHINO VIVIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>STCVVN75S41A454L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STOCHINO VIVIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13581.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5928.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A08398DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10/2014 E 37/2014 A FAVORE DELL'ING. GARAU MELISSA PER INCARICO RSPP ANNO 2014 CIG Z3A08398DA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRAMSS79A60H856Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARAU MELISSA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRAMSS79A60H856Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARAU MELISSA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA71111937</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME" – L.R. n° 2/2007 ANNUALITA' 2013. LIQUIDAZIONE ATTREZZATURA CIG ZA71111937</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPLLCR65R28B354A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPLANO ARREDAMENTI DI DEPLANO LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPLLCR65R28B354A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPLANO ARREDAMENTI DI DEPLANO LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBA13648CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA SEZIONE SPERIMENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA GRUPPO GIODICART S.R.L. – ORDINE DIRETTO CONSIP – CIG ZBA13648CE</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>602.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z931364914</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA SEZIONE SPERIMENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO – ORDINE DIRETTO CONSIP-MEPA – CIG Z931364914</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA1366E10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA SEZIONE SPERIMENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO – ORDINE DIRETTO MATERIALE NON ACQUISTABILE CONSIP-MEPA NON NEGOZIABILE – CIG ZBA1366E10</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>borgione centro didattico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>borgione centro didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>361.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F135F76B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA GESTIONE IMPIANTO II. PP. - ENEL SOLE - ANNO 2015 -  INPUT  UFFICIO REGIONERIA  PERCHE' PROVVEDA ALLA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE  MENSILI  - CIG  Z0F135F76B -</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEDOFEF012</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249/2014 DITTA: PODDIE  REDENTO  - TONARA -  SERVIZIO DI RACCOLTA - TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. -  MESE DI NOVEMBRE 2014 - CIG  ZED0FEF012 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00677410912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PODDIE REDENTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00677410912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PODDIE REDENTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7758.18</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZED0FEF012</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  721/2014 - TOSSILO S.P.A. - MACOMER - SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU.  MESE DI NOVEMBRE 2014 - CIG  ZED0FEF012 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01082070911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSSILO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01082070911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSSILO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>857.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED0FEF012</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  733/2014 -  VILLASERVICE S.P.A. VILLACIDRO - SERVIZIO SMALTIMENTO UMIDO  - MESE DI NOVEMBRE  2014 -  CIG ZED0FEF012 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z6E136B0D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  16/2014 -  COMMERCIALE  MOI - SEUI  -  FORNITURA MATERIALI CANTIERE  VERDE  ANN. 2012 -   LOC. GENNE MANDARA  -  CIG  Z6E136B0D7 -</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>835.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D126B513</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  18/2014 -   COMMERCIALE  MOI - SEUI - FORNITURA MATERIALI CANTIERE INTERVENTI ANTICRISI -  CIG Z6D126B513 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>569.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC911E00C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  3334/20 - 2014 - DITTA SARDA GAS PETROLI - FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO  MUNICIPIO -  CIG  ZC911E00C1 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00917780918</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SARDA GAS PETROLI VIA MANNO 81 CAGLIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00917780918</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SARDA GAS PETROLI VIA MANNO 81 CAGLIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4388.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC31372BC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO  INCARICO PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI PARCO ARCUERI': INTERVENTI DI RECUPERO DELLA PIAZZA E DI RESTAURO DELLA CHIESA CAMPESTRE CIG: ZC31372BC2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02430140927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INTEGNERIA E ARCHITETTURA ARCH. ING. JOLAO FARCI E ING. GONARIO FARCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02430140927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INTEGNERIA E ARCHITETTURA ARCH. ING. JOLAO FARCI E ING. GONARIO FARCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30181.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCE1372DBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DL E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANTA MARIA MADDALENA E CONSOLIDAMENTO FONDALE A VALLE  CIG. ZCE1372DBE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SUASDR64S16I706G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAI SANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BZZPLA58L22F979X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOZZETTI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SUASDR64S16I706G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAI SANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BZZPLA58L22F979X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOZZETTI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16770.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z801340A4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ricarica cellulari di servizio - CIG   Z801340A4E.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>vodafone vodafone</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>vodafone vodafone</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF8120AB15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.00786 DEL 31.01.2015 ALLA DITTA MYO SRL -  E.GASPARI DI MORCIANO DI ROMAGNA PER ACQUISTO SERIE  COMPLETA D'ARCHIVIO PER L'ANNO 2015- CIG: ZF8120AB15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E.GASPARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E.GASPARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>197.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z181389F59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA   ISTRUTTORIA  PROGETTO -  ACCESSO ANAS   -  S.S. 198  - LOCALITA'  ARCUERI' -   CIG  Z181389F59 -</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80208450587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80208450587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>261.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD813A11C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASEL SARDEGNA QUOTA ASSOCIATIVA E SERVIZIO TELEMATICO FORMAZIONE - ANNO 2015 - CIG. ZD813A11C0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80021430923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80021430923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F1377BAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  SERVIZIO DI RACCOLTA -  TRASPORTO E SMALTIMENTO  RR.SS.UU. - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2015  - DITTA PODDIE REDENTO  TONARA - CIG  Z5F1377BAD -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00677410912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PODDIE REDENTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00677410912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PODDIE REDENTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65307.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB11377C35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  - MANUTENZIONE  ORDINARIA  IMPIANTO DI DEPURAZIONE -                               PERIODO - GENNAIO - GIUGNO   2015  - CIG ZB11377C35</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00984290916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO 96 SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00984290916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO 96 SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9675.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC11393F9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA -                      PERIODO - GENNAIO - GIUGNO 2015 - CIG ZC11393F9D -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01141690915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTISTICA E SERVIZI MURGIA SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01141690915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTISTICA E SERVIZI MURGIA SERGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3239.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z950DE0F8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 309/2014 - DITTA ECO96 - TONARA - SERVIZIO DI GESTIONE                            E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE FOGNARIO - NMESE DI DICEMBRE 2014 -                                CIG Z950DE0F8A -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1465.92</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9313B807A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 16/02/2015 ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA DI MARIA CONSUELO PILLOLLA SAS PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO FATTURAZIONE ELETTRONICA 16.02.2015 JERZU. CIG  Z9313B807A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02324080924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA DI PILLOLLA MARIA CONSUELO   VIA  TRINCEA CAGLIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02324080924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA DI PILLOLLA MARIA CONSUELO   VIA  TRINCEA CAGLIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z291387CB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno di spesa Comunità Alloggio - Casa Protetta - Centro di Aggregazione Sociale. Periodo maggio 2013-gennaio 2015. CIG Z291387CB6</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4045.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4711724FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/C_2014 FR.LLI FERRETTI CIG  Z4711724FE ARREDO CIMITERIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01442690366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FERRETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01442690366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FERRETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1084.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1084.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5891036CAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -  PERIODO GENNAIO  2015 – richiesta CIG 5891036CAF.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. PRESTIGE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. PRESTIGE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5279.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5279.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF4129DE12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  N. 41/2014 - N. 02/2015 - N. 06/2015 - DITTA LOI NORMA - SEUI - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - CIG ZF4129DE12 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>872.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC13BAA1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL CANONE ASSISTENZA BIENNALE 2015-2016 PROGRAMMI GESTIONALI  CIG.  ZEC13BAA1D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7449.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC13BAA1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 13/02/2015 ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL PER CANONE ASSISTENZA AI PROGRAMMI GESTIONALI DATAGRAPH - I° TRIMESTRE 2015 - CIG ZEC13BAA1D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1892.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4927692C11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno e liquidazione di spesa Comunità Alloggio - Casa Protetta - Centro di Aggregazione Sociale. GENNAIO 2015. CIG 4927692C11</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31014.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31014.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C1246AE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione servizio sezione sperimentale A.S. 2014/2015. GENNAIO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COOP. PRESTIGE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOP. PRESTIGE</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>Legge 162/98 – Piani Programma 2013 – LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>coop. l'aquilone</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>coop. l'aquilone</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>impegno e liquidazione di spesa Comunità Alloggio - Casa Protetta - Centro di Aggregazione Sociale. FEBBRAIO 2015. CIG 4927692C11</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO   A.T.P.  - INGG. ERCOLI - ATZENI - SERRELI - SPINA  -  PER REDAZIONE DEL P.P. DELLA PARTE ZONA " B" DEL PUC, COMPRESA ALL'INTERNO DEL CENTRO MATRICE ED AGGIORNAMENTO DEL P.P. DELLA ZONA  " A " ALLE N.T.A.  DEL P.P.R.  - CIG  Z98</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FINALE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA ELEONORA D'ARBOREA, FATTURA N. 10/2014 DITTA SEUESE COSTRUZIONI SNC, CIG 48543819EB</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SSCLND67M17I706L</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SSCLND67M17I706L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEUESE COSTRUZIONI LOBINA DARIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>49489.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/2014 -  DR. GEOLOGO PAOLO FRONGIA  -  RELAZIONE PER INDAGINE GEOLOGICA INTERVENTI SU CHIESA PARROCCHIALE  SANTA MARIA MADDALENA - CIG  Z610F095C7 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/2015  - N. 28/2015 - DITTA ECO96 - TONARA - SERVIZIO DI GESTIONE            E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE -   MESI DI GENNAIO  E FEBBRAIO 2015 -            CIG ZB11377C35-.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SUB IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO  RR.SS.UU. -  TOSSILO S.P.A. - MACOMER -                       CIG Z0813D1148  -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TOSSILO  S.P.A.IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE E COMPOSTAGGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01082070911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSSILO  S.P.A.IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE E COMPOSTAGGIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9900.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SUB IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO  SMALTIMENTO RR.SS.UU. - FRAZIONE UMIDO - DITTA: VILLASERVICE S.P.A. - VILLACIDRO - CIG Z2813D1210 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02077720924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VillaService SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02077720924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VillaService SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI UNIPOL TORTOLI'  AD A.M.A. INSURANCE BROKERS ANNO 2015 - CIG  Z28127C1C1.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02217980925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M.A. INSURANCE BROKERS S.A.S. CORSO VITTORIO EMANUELE 419 CAGLIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02217980925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M.A. INSURANCE BROKERS S.A.S. CORSO VITTORIO EMANUELE 419 CAGLIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8946.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8921.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB13C95F2</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTO TERMUS E ABBONAMENTO PRIMUS-C ACCA SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO - CIG ZBB13C95F2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <cig>04100331EF</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO II SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO ZONA ALTA DEL PAESE FATTURA N. 2272014 DITTA EDIL LOI, CIG 04100331EF</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936450915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LOI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936450915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LOI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160884.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2010-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20003.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB41202CE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione di spesa acquisto n°1 lavatrice Comunità Alloggio  CIG ZB41202CE7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932240367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELO PO GRANDI CUCINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932240367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELO PO GRANDI CUCINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3995.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3995.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD21286F09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  60/2014 DITTA DESSI' CLAUDIO, LAVORAZIONE ALLUMINIO E FERRO - PER FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N. 2 INFISSI PRESSO LA  CASA DI CURA  CIG  ZD21286F09</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSSCLD84D27E441I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESSI' CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSSCLD84D27E441I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESSI' CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B1152C57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2014 ING. STOCHINO VIVIANA PER DL E COORDINAMENTO SICUREZZA IN F.E. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO ZONA ALTA DEL PAESE - CIG  Z7B1152C57</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STCVVN75S41A454L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STOCHINO VIVIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>STCVVN75S41A454L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STOCHINO VIVIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13581.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6775.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC413BF4A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  BANDIERE PER ESTERNO  DALLA DITTA NICOLA ZUDDAS DI CAGLIARI- ORDINE DIRETTO -ACQUISTI IN RETE MEPA- CIG. ZC413BF4A2</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  REGISTRI DALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI  SRL. - ORDINE DIRETTO -ACQUISTI IN RETE MEPA- CIG. Z3613CO73A</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.GASPARI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.GASPARI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 995/2014 - DITTA  TOSSILO S.P.A. - MACOMER - SERVIZIO SMALTIMENTO  RIFIUTI URBANI - MESE DI DICEMBRE 2014 - CIG  ZED0FEF012 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 775/2014 - DITTA: VILLASERVICE S.P.A. - VILLACIDRO -                           SERVIZIO SMALTIMENTO UMIDO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI DICEMBRE 2014  -                 CIG  ZED0FEF012-.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno di spesa per acquisto materiale per povertà estreme annualità 2013. CIG. Z6813BDEC7</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01240110906</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULISARDA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03109370795</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>deterlike</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01854180856</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C. distributrion srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01240110906</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULISARDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-26</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno di spesa per acquisto materiale per povertà estreme annualità 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC-FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01883620567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>centro antincendio viterbese</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC-FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione integrazione retta novembre e dicembre 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01069270914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLA DELLA GINESTRE DEI F.LLI SECCI s.a.s.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01069270914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLA DELLA GINESTRE DEI F.LLI SECCI s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione arretrati Comunità Alloggio - Casa Protetta - Centro di Aggregazione Sociale. Periodo maggio 2013-gennaio 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4045.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4045.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA1366E10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA SEZIONE SPERIMENTALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO – ORDINE DIRETTO MATERIALE NON ACQUISTABILE CONSIP-MEPA NON NEGOZIABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>borgione centro didattico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>borgione centro didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>381.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>381.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED0FEF012</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2015 - STORNO  NOTA DI CREDITO - DIFFERENZA A CREDITO - DITTA PODDIE REDENTO - TONARA - SERVIZIO  RACCOLTA, TRASPORTO  E SMALTIMENTO RR.SS.UU. -                  MESE  DI  DICEMBRE 2014 - CIG  ZED0FEF012 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <cig>Z940FB520D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  70/2014 - DITTA  AURORA SERVICE SOC. COOP. - GRAZZANISE ( CE ) - SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI  DICEMBRE 2014 -  CIG  Z940FB520D -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <cig>Z02129FDE9</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 01-02-03/2015 - DITTA: LOBINA RAIMONDO - SEUI - RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - FIAT PANDA - LAND ROVER - REVISIONE PORTR PIAGGIO - CIG  Z02129FDE9 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>924.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A13B3A35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DITTE   E AGGIUDICAZIONE LAVORI -   " NOLO MEZZI MECCANICI                        PER   MANUTENZIONE STRADE URBANE E RURALI  -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LOIMRC78A29I706S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVIMENTO TERRA DI LOI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LOIMRC78A29I706S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVIMENTO TERRA DI LOI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6913B3C4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DITTE   E AGGIUDICAZIONE LAVORI -   " NOLO MEZZI MECCANICI                        PER   MANUTENZIONE STRADE URBANE E RURALI  -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00860440916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARESU ALDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00860440916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARESU ALDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E13B3BAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DITTE   E AGGIUDICAZIONE LAVORI -   " NOLO MEZZI MECCANICI                        PER   MANUTENZIONE STRADE URBANE E RURALI  -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01024000919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LOBINA SANDRO LOBINA SANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01024000919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LOBINA SANDRO LOBINA SANDRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DITTE   E AGGIUDICAZIONE LAVORI -   " NOLO MEZZI MECCANICI                        PER   MANUTENZIONE STRADE URBANE E RURALI  -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVNRTM74A09I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAVIANO ARTEMIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVNRTM74A09I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAVIANO ARTEMIO</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DITTE   E AGGIUDICAZIONE LAVORI -   " NOLO MEZZI MECCANICI                        PER   MANUTENZIONE STRADE URBANE E RURALI  -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL LOI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00936450915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LOI</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DITTE CHE HANNO PARTECIPATO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER NOLO MEZZI MECCANICI  - APERTURA BUCHE - CANTIERE VERDE - ANNUALITA' 2013 - LOCALITA'  ARCUERI' -             CIG  Z811373B4E -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01024000919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LOBINA SANDRO LOBINA SANDRO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01024000919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LOBINA SANDRO LOBINA SANDRO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO  DI PULIZIA STABILI COMUNALI - APERTURA E PULIZIA CIMITERO -                  DITTA - AURORA SERVICE SOC. COOPERATIVA  - GRAZZANISE  ( CE ) -   PERIODO  GENNAIO -             DICEMBRE 2015 -  CIG  Z940FB520D -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AURORA SERVICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03795250616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11389.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -  PERIODO FEBBRAIO  2015 – richiesta CIG 5891036CAF.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA PRESTIGE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4493.34</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2015 - COMMERCIALE MOI - SEUI - FORNITURA INDUMENTO D.P.I. - CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2013 - LOCALITA'  ARCUERI' - CIG  Z9E1316FD4 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 344/2015 - DITTA FADDA &amp; C. SAS - CAGLIARI - FORNITURA N. 2 MOTOSEGHE MARCA  STIHL - CANTIERE  VERDE . ANNUALITA' 2013 - LOCALITA' ARCUERI' - CIG  Z7E1316F0C -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvazione preventivi fornitura materiale di pulizia scuola materna e scuola dell'obbligo – .</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C/DA Filangeri snc ditta</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Pulisarda ditta</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Market Giovanni Lapillo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01031040916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Market Giovanni Lapillo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvazione preventivi fornitura materiale di pulizia scuola materna e scuola dell'obbligo – .</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C/DA Filangeri snc ditta</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01240110906</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pulisarda ditta</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01076970910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura trasmissione televisiva "L'isola che c'è" – cig ZAC13BA1B0 .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TELE COSTA SMERALDA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01959790922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELE COSTA SMERALDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione servizio gestione museo storico – etnografico. Progetto gestione Integrata Beni Culturali L.R. 4/2000 art.38. –Periodo DICEMBRE 2014. CIG Z720F0006D. -</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01076370913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S'EREMIGU</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01076370913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S'EREMIGU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15815.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15815.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD313E693C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura ricarica estintori scuola materna e scuola dell'obbligo – CIG ZD313E693C -</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01013560915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOSARDA DI EROS RUGGIU ditta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01013560915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOSARDA DI EROS RUGGIU ditta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>386.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>386.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4913E693C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatture fornitura materiale di pulizia scuola materna e scuola dell'obbligo</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01031040916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAPILLO GIOVANNI MARKET DITTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01031040916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAPILLO GIOVANNI MARKET DITTA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>134.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD313DFF58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatture fornitura materiale di pulizia scuola materna e scuola dell'obbligo</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01076970910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CONDOTTE, CHIUSINI E POZZETTI    CIG Z7113E52BE - Z3513E5242 -  Z6C13E5165</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIORGINI GINO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIORGINI GINO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>967.20</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CONDOTTE, CHIUSINI E POZZETTI    CIG Z7113E52BE - Z3513E5242 -  Z6C13E5165</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01417760566</codiceFiscale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CONDOTTE, CHIUSINI E POZZETTI    CIG Z7113E52BE - Z3513E5242 -  Z6C13E5165</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01605050903</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>762.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO   FORNITURA  MATERIALI EDILI  MANUTENZIONE STRADE COMUNALI-                   DITTA: D&amp;A di SULIS DANILO -   SEUI  - CIG  Z0F13E722D -.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/2013 - DITTA FEA S.R.L. MANZOLINO DI CASTEFRANCO EMILIA ( MO ) ACCONTO 2° S.A.L. - MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE - LECCETA GERSADILI - P.S.R. 2007-2013 - ASSE I - MIS. 122 AZIONE 2 - CIG 475879168F - CUP E</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa fornitura gas GPL da Fontenergia. GIG Z9113220BB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12792460151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONTENERGIA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 04/2014 - DR. FOR. PIERO ANGELO RUBIU -  D.L.  AL 1° S.A.L. -   MIS. 122 DEL POR 2007-2013 -MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE - LECCETTA GERSADILI -           GIG ZB312DCE1F -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 817 DEL 30/12/2014 NICOLA ZUDDAS SPA PER INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - CIG  ZE20F18577</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <importoAggiudicazione>3660.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>915.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC91075366</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 674 DEL 31/10/2014 DITTA NICOLA ZUDDAS SRL PER FORNITURA MODULO GESTIONE TRASMISSIONE FATTURE XML - DL 66/2014 ART. 25 COMMA 2. CIG  ZC91075366</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DI CURA -COMUNE DI SEUI - CIG Z9513DFB61  DITTA TFC ENGINEERING S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01356160919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TFC ENGINEERING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356160919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TFC ENGINEERING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <cig>4475297BE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 6 DEL 03.12.2014 DITTA ALDO ARESU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PALESTRA COMUNALE_ CIG 4475297BE7</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSALDA60B17I706O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARESU ALDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSALDA60B17I706O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARESU ALDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104804.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16345.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF113DF4CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SUB-IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA    MATERIALI PER CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2013 - LOCALITA'  ARCUERI'   - DITTA COMMERCIALE MOI -  SEUI - CIG  ZF113DF4CD -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01076970910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01076970910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>798.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF413FB3B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fornitura libri per la Biblioteca Comunale - richiesta CIG ZF413FB3B9. -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838370914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARCOBALENO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838370914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARCOBALENO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>526.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>526.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D13F3458</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA   ACQUISTO N. 10 LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA: QUATTROP S.R.L. - DI PEDDIO - SIAMMAGGIORE  ( OR ) - CIG Z9D13F3458 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00715090957</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUATTRO P S.R.L. PEDDIO PREFABBRICATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00715090957</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUATTRO P S.R.L. PEDDIO PREFABBRICATI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z041408787</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTER+ SISTEMA OPERATIVO WINDOWS- MICROSOFT OFFICE - INSTALLAZIONE  E CONFIGURAZIONE DALLA DITTA NICOLA ZUDDAS DI CAGLIARI - ORDINE DIRETTO -ACQUISTI IN RETE MEPA- CIG. Z041408787</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-15</dataUltimazione>
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      <cig>Z681413492</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fornitura libri per la Biblioteca Comunale - richiesta CIG Z681413492.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L'ARCOBALENO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838370914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARCOBALENO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>427.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF113DF4CD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2015 - DITTA COMMERCIALE  MOI - SEUI - FORNITURA  MATERIALI PER CANTIERE VERDE - ANNUALITA' 2013 - LOCALITA'  ARCUERI' -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 03752 del 30.03.2015  ditta Grafiche E.GASPARI S.R.L. per acquisto registri., acquisti in rete  MEPA- CIG. Z3613CO73A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <cig>Z0F13E722D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/2015 - DITTA D&amp;A  DI SULIS DANILO - SEUI - FORNITURA MATERIALI EDILI - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - CIG Z0F13E722D -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <cig>ZBA1422747</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 09-10/2015 -  DR. ROBERTO ANNI - CAGLIARI  - VISITE MEDICHE PERIODICHE  DI IDONEITA' AL LAVORO   DIPENDENTI COMUNALI  - CIG ZBA1422747-.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>Z6D13F3427</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE  STRAORDINARIA DEPURATORE - DITTA ECO96 - TONARA -                 CIG  Z6D13F3427 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00984290916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO 96 S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00984290916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO 96 S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z451404F83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) –Acquisto diretto Lampade al sodio 70W per l'illuminazione pubblica– CIG Z451404F83</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00708230446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLUX IMPIANTI DI BALENA EMIDIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00708230446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLUX IMPIANTI DI BALENA EMIDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2105.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22931 DEL 27.03.2015 DITTA ACCA SOFTWARE S.p.A. CIG  ZBB13C95F2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C1246AE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione servizio sezione sperimentale A.S. 2014/2015. FEBBRAIO E MARZO 2015. CIG Z2C1246AE2</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13107.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3772.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z15141EB1E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione locandine – attività culturali e di socializzaione – CIG Z15141EB1E. -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071700922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>stampamix CAGLIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071700922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>stampamix CAGLIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C120ABC7</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura elettronica n. 2040/150008532 del 10.04.2015 di €. 253,76 -ditta MYO  SRL. - EDK EDITORE di TORRIANA rilegatura definitiva dei registri di stato civile per l'anno 2014.  CIG:  Z9C120ABC7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>208.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z440783C89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/2014 DITTA FP SERVIZI TECNICI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI CIG: Z440783C89</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02536590926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.P. SERVIZI TECNICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02536590926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.P. SERVIZI TECNICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5107C9FBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  18 DEL 20.10.2014 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAST&amp;LLO Enginering - CAGLIARI - ACCATASTAMENTO FABBRICATI COMUNALI - EX PRETURA - EX COMUNE -  SCUOLE   -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C0D774D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48305227 DEL 22/01/2015 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. PER LEGGI D'ITALIA ANNO 2015. CIG Z3C0D774D3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wolters kluwer</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wolters kluwer</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1361.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1361.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC413BF4A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura elettronica TD01 N.  2015 1/E del 14.04.2015 di €. 267,18 ditta Nicola Zuddas di Cagliari - fornitura bandiere - CIG: ZC413BF4A2</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>219.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB12932D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione fattura fornitura vestiario per gli addetti al servizio di Polizia Locale-CIG ZBB12932D0</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>934.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>4927692C11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno e liquidazione di spesa Comunità Alloggio - Casa Protetta - Centro di Aggregazione Sociale. MARZO 2015. CIG 4927692C11</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>28654.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28654.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3513E5242</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 450/2015 PER FORNITURA CHIUSINI IN GHISA DITTA GIORGINI GIORGIO &amp; C. S.a.s.  CIG Z3513E5242</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIORGINI GINO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04044960401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORGINI GINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>967.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <cig>Z881447CA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO REATTORI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG Z881447CA2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00781430962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APF S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4859.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z451404F83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N.  115/2015  DITTA ISOLUX IMPIANTI  CIG Z451404F83</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLNMDE49R17A462O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLUX IMPIANTI DI BALENA EMIDIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLNMDE49R17A462O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLUX IMPIANTI DI BALENA EMIDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2105.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2105.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C0AAE7F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.   07/2015 - ING. UGO URPIS  -  PROGETTAZIONE  D.L.  MESSA IN OPERA N. 15 LOCULI CIMITERIALI - CIG Z3C0AAE7F1 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <importoSommeLiquidate>1117.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD30CA2234</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione fattura per la fornitura di una fotocamera ad uso del servizio di Polizia Locale- CIG. ZD30CA2234</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>327.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z041408787</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2015 40/E DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRLPER FORNITURA PC NILOX INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE. CIG  Z041408787</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>624845977B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE BANDO - INDIZIONE GARA - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CAVA DISMESSA  " FUNTANA S'ARCADA " - SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA MADONNA DEL CARMELO - ARCUERI' -               CUP E79D14001090002 -  CIG 624845977B -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>ZE9145E132</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO SPESA E ORDINE DI FORNITURA DI CONDOTTE PER ADDUZIONE IDRICA, MEDIANTE MEPA - DITTA OPPO SRL CIG:ZE9145E132</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01058940956</codiceFiscale>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01058940956</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPPO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7298.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>475879168F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N.  22/2015 - DITTA FEA S.R.L. - MANZOLINO DI CASTEFRANCO EMILIA ( MO ) SALDO 2° S.A.L.  - MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE . LECCETA GERSADILI - P.S.R. 2007 - 2013 - ASSE I - MIS. 122 AZIONE 2 - CIG 475879168F -</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63007.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9513DFB61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DOTOVOLTAICO CASA DI CURA, DITTA TFC Engineering S.r.l. , CIG Z9513DFB61</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01356160919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TFC ENGINEERING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356160919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TFC ENGINEERING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA13648CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA SEZIONE SPERIMENTALE – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 2492 DEL 22.04.2015 PER LA DITTA GRUPPO GIODICART S.R.L. – ORDINE DIRETTO CONSIP – CIG ZBA13648CE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE9145E132</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139/P DELL'11.05.2015 PER FORNITURA CONDOTTE IDRICHE DITTA OPPO SRL, CIG ZE9145E132</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01058940956</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPPO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01058940956</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPPO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7298.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7298.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1411047F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME" – L.R. n° 2/2007 – ANNUALITA' 2013. LIQUIDAZIONE VISITE MEDICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° C2 DEL 27.04.2015 – CIG Z1411047F9</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NNARRT78C05B354N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR. ANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NNARRT78C05B354N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR. ANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>182.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60A10676</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE II SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA ROMA, FATTURA N. 07/2015 DITTA EDIL LOI CIG ZF60A10676</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936450915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LOI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936450915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LOI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18212.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9521.33</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1411047F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME" – L.R. n° 2/2007 – ANNUALITA' 2013. LIQUIDAZIONE MATERIALE PROGETTO – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 000005-2015 DEL 05.05.2015 – CIG Z1411047F9</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPLVTR41R24F839W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ditta lapillo vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPLVTR41R24F839W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ditta lapillo vittorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5891036CAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -  PERIODO MARZO  2015 – richiesta CIG 5891036CAF.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA PRESTIGE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA PRESTIGE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6599.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6599.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7113E52BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N: 5/2015 DITTA CUGUSI DSAS DI CUGUSI SALVATORE PER ACQUISTO CORRUGATI, CIG Z7113E52BE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01605050903</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUGUSI SAS DI CUGISI SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01605050903</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUGUSI SAS DI CUGISI SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>762.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>762.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z881447CA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2015 DITTA APF ITALIA PER ACQUISTO REATTORI, CIG Z881447CA2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04497120156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04497120156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4859.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4859.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7612AE240</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione servizio assistenza educativa extrascolastica A.S. 2014/2015. FEBBRAIO E MARZO 2015. CIG Z7612AE240</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00975720913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>cooperativa l'aquilone</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00975720913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>cooperativa l'aquilone</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE21261B4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione di spesa montaggio n°1 condizionatore presso Comunità Alloggio  CIG ZE21261B4D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRGSRG68C12I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRGSRG68C12I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF4129DE12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 1/2015 - DITTA LOI NORMA - SEUI -  FORNITURA CARBURANTE                       PER AUTOMEZZI COMUNALI - CIG ZF4129DE12-.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>535.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z811373B4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  01/015 - DITTA LOBINA SANDRO - NOLO MEZZI MECCANICI - APERTURA BUCHE -   CANTIERE VERDE ANNUALITAà 2013 - LOCALITA'  ARCUERI' - CIG Z811373B4E-.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z171355CB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5990 DEL 06.03.2015 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA TRANSPORT s.a.s. DI TAULA &amp; C. CIG: ORNITURA COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI   CIG. Z171355CB3</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00306580903</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRANSPORT s.a.s. di TAULA E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00306580903</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRANSPORT s.a.s. di TAULA E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3808.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3767.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A113357D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, FATT. N. 4/2015 DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI di Sergio Murgia - CIG Z3A113357D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01141690915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01141690915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>910.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB4148EE12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno e contestuale liquidazione servizio gestione museo storico – etnografico. Progetto gestione Integrata Beni Culturali L.R. 4/2000 art.38. –Periodo GENNAIO 2015. CIG ZB4148EE12. -</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01076370913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S'EREMIGU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01076370913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S'EREMIGU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15815.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15815.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D14A7D34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE DIRETTO CAVI ELETTRICI TRAMITE MEPA DITTA SONEPAR ITALIA CIG:Z5D14A7D34</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1133.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6414157C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione intervento sostitutivo a favore dell'INPS da gennaio a GIUGNO 2015. CIG Z6414157C5.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01069270914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLA DELLA GINESTRE DEI F.LLI SECCI s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01069270914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLA DELLA GINESTRE DEI F.LLI SECCI s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>709.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2414A6FCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa fornitura pavimentazione antitrauma per il parco giochi del Comune di Seui – richiesta CIG Z2414A6FCD.-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02689980924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COUNTRY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02689980924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COUNTRY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC614B3E39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa fornitura prato verde pronto per il parco giochi del Comune di Seui.-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105420911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA D &amp; A MATERIALI EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105420911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA D &amp; A MATERIALI EDILI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE614B3E06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa fornitura prato verde pronto per il parco giochi del Comune di Seui.-</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRSGRL74L04H118O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>i giardini di san martino</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRSGRL74L04H118O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>i giardini di san martino</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE314B5AA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa fornitura vernice gel antiruggine per il parco giochi del Comune di Seui.- CIG ZE314B5AA1. -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105420911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA A &amp; D MATERIALI EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105420911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA A &amp; D MATERIALI EDILI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>688.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>688.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7B14B738B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto un adattatore - dalla ditta NICOLA ZUDDAS di Cagliari - Ordine diretto - acquisto in rete MEPA - CIG: Z7B14B738B</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDB14CF445</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento riviste anno 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>449.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>449.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3514DE8C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOMINA DEL SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER I LAVORI PUBBLICI DI PARCO ARCUERI' LOTTO 2 E FONDI PER LA MONTAGNA 2012/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLIFBA82E16E441X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PILI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLIFBA82E16E441X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PILI FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A14DE88B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOMINA DEL SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER I LAVORI PUBBLICI DI PARCO ARCUERI' LOTTO 2 E FONDI PER LA MONTAGNA 2012/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLIFBA82E16E441X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PILI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLIFBA82E16E441X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PILI FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2496.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB4148EE12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno e contestuale liquidazione servizio gestione museo storico – etnografico. Progetto gestione Integrata Beni Culturali L.R. 4/2000 art.38. –Periodo FEBBRAIO 2015. CIG ZB4148EE12. –</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01076370913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S'EREMIGU SOC.COOP.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01076370913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S'EREMIGU SOC.COOP.A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15815.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15815.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5891036CAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -  PERIODO APRILE  2015 – richiesta CIG 5891036CAF.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4299.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4299.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4927692C11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno e liquidazione di spesa Comunità Alloggio - Casa Protetta - Centro di Aggregazione Sociale. APRILE 2015. CIG 4927692C11</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31688.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31688.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE614B3E06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura fornitura prato verde pronto per il parco giochi del Comune di Seui.- cig ZE614B3E06. -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRSGRL74L04H118O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Piras Gabriele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRSGRL74L04H118O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Piras Gabriele</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD014F02C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa reportage sul territorio- programma Piccola Grande Italia – CIG ZD014F02C2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01846690764</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bweb</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01846690764</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bweb</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2970.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC71508594</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa fornitura macchina rasaerba per il parco giochi del Comune di Seui.- CIG ZC71508594 -</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03211360262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rinaldin snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03211360262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rinaldin snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6D13F3427</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PROT.  2941/2015 - 3052/2015 - DITTA:  ECO96 - TONARA - SERVIZIO  DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE  -  CIG  Z6D13F3427 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00984290916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO 96 S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8A151655A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa viaggio Trenino Verde  27 e 28 giugno 2015 – CIG Z8A151655A.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2859.09</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-28</dataUltimazione>
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      <cig>ZC11393F9D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 03/2015 -  DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA - SEUI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO  2015 -  CIG ZC11393F9D-.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE N. 2020/2015 -  N. 2719/2015 - DITTA ECO96 - TONARA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE - MESE DI    MARZO - APRILE 2015 -                     CIG  ZB1377C35 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <cig>Z3D14EF88D</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA -  FORNITURA  CARBURANTE  PER  AUTOMEZZI COMUNALI -                                           CIG Z3D14EF88D -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI LOI NORMA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DITTA:  AURORA SERVICE SOC. COOP. - GRAZANISE ( CE )  - SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI - APERTURA E PULIZIA CIMITERO - PERIODO - GENNAIO - MAGGIO 2015 -                   CIG Z940FB520D -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno e liquidazione di spesa Comunità Alloggio - Casa Protetta - Centro di Aggregazione Sociale. MAGGIO 2015. CIG 4927692C11</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Legge 162/98 – Piani Programma 2013 – LIQUIDAZIONE MARZO, APRILE E MAGGIO 2015 CIG ZAE134CD12</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <importoSommeLiquidate>1892.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7612AE240</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione servizio assistenza educativa extrascolastica A.S. 2014/2015. APRILE E MAGGIO 2015. CIG Z7612AE240</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>cooperativa l'aquilone</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00975720913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>cooperativa l'aquilone</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1005.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1005.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB4150BC44</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa fornitura panchine e fontana per il parco giochi del Comune di Seui.- CIG ZB4150BC44 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105420911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D &amp; A SNC DI SULIS DANILO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105420911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D &amp; A SNC DI SULIS DANILO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C13BD836</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME" – L.R. n° 2/2007 – ANNUALITA' 2013. LIQUIDAZIONE MATERIALE PROGETTO – LIQUIDAZIONE FATTURA CIG Z4C13BD836</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE S.R.L.COLLESALVETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE S.R.L.COLLESALVETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA0F094DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2015 - DITTA - IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO II.PP. - MESE DI DICEMBRE 2014 - CIG  ZFA0F094DB -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>539.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC13BAA1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2015 85/E DEL 15/05/2015 ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL PER CANONE ASSISTENZA AI PROGRAMMI GESTIONALI DATAGRAPH - II° TRIMESTRE 2015 - CIG  ZEC13BAA1D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1892.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B151807C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE  - BREMACH  28 TD  -                                          CIG.  Z9B151807C -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01721550927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA EFISIO PILIA VIA BIASI 10/12 CAGLIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01721550927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA EFISIO PILIA VIA BIASI 10/12 CAGLIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3330.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A08398DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione melissa garau</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRAMSS79A60H856Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. MELISSA GARAU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRAMSS79A60H856Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. MELISSA GARAU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z06116B654</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2015 A FAVORE DELL'ING. SECCI VALTER PER ONERI DI DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA CIG: Z06116B654</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCCVTR63C19B354I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECCI VALTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCCVTR63C19B354I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECCI VALTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10875.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2011-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3499.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5891036CAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -  PERIODO MAGGIO  2015 – richiesta CIG 5891036CAF.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5070.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5070.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno e contestuale liquidazione servizio gestione museo storico – etnografico. Progetto gestione Integrata Beni Culturali L.R. 4/2000 art.38. –Periodo MARZO 2015. CIG ZB4148EE12. –</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01076370913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S'EREMIGU SOCIETà COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01076370913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S'EREMIGU SOCIETà COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15815.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15815.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z771521E71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa locandine festeggiamenti di San Pietro – CIG Z771521E71.-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071700922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA STAMPA MIX MELONI &amp; ARESU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071700922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA STAMPA MIX MELONI &amp; ARESU</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA FESTA DEI BAMBINI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00975720913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE A.R.L L'AQUILONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00975720913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE A.R.L L'AQUILONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>240.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA FESTA DEI BAMBINI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>CNNGPP59D68I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CANNAS GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNNGPP59D68I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CANNAS GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>75.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA FESTA DEI BAMBINI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PASTICCERIA BON BON'S DI SULIS RITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00898310917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA BON BON'S DI SULIS RITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>159.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <cig>Z2C1246AE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione servizio sezione sperimentale A.S. 2014/2015. APRILE 2015. CIG Z2C1246AE2</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838880910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA PRESTIGE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838880910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA PRESTIGE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1464.50</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1464.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z45048D977</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2015 A FAVORE DELL'ARCH. MURGIA ANTONELLO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DL DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA ELEONORA D'ARBOREA, BANDO BIDDAS, CIG Z45048D977</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MURGIA ANTONELLO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRGNNL62M30D431T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MURGIA ANTONELLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8220.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8220.89</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA TOSSILO S.P.A. - MACOMER - SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. -  PERIODO GENNAIO - APRILE  2015 -  CIG  Z0813D1148 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <cig>Z6813BDEC7</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME" – L.R. n° 2/2007 – ANNUALITA' 2013. LIQUIDAZIONE MATERIALE PROGETTO – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 791/A DEL 14.04.2015 – CIG Z6813BDEC7</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01240110906</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULISARDA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01240110906</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULISARDA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>52.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>52.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA - VILLASERVICE S.P.A. - VILLACIDRO -  SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. - FRAZIONE UMIDO - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2015 - CIG Z2813D1210 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>2283.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B1316EA1</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2015 - DR. ROBERTO ANNI - CAGLIARI - VISITE MEDICHE DI IDONEITA' AL LAVORI DIPENDENTI CANTIERE VERDE  - ANNUALITA' 2013 - LOCALITA' ARCUERI' - CIG  Z8B1316EA1 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <cig>Z3A10C6A23</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 3174/2015 -   DITTA ECO-3R DI BARONE FRANCESCO   SERVIZIO RITIRO RIFIUTI SPECIALI - TONER - PERIODO 10.07.2014 - 09.07.2015 - CIG  Z3A10C6A23 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <cig>Z5F1377BAD</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/2015 - STORNO NOTA DI CREDITO N. 9/2015 - DITTA PODDIE REDENTO - TONARA - SERVIZIO DI RACCOLTA - TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - MESE DI GENNAIO 2015  - CIG Z5F1377BAD -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari />
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8977.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB504085B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  DI  SALDO  N.  10/2015  PER REDAZIONE PIANO VALORIZZAZIONE DELLE TERRE CIVICHE E  DEL REGOLAMENTO DEGLI USI CIVICI AI SENSI DELLA L.R. N. 12/94 - DITTA EUROPROJECT SRL- CIG ZB504085B8</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02721570923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPROJECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02721570923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPROJECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE129FE30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TERMOSARDA DI EROS RUGGIU - MACOMER - VERIFICA SEMESTRALE APPARATI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI  - CIG  ZAE129FE30 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>702.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C108CE16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  04/2015 -  DR.  GEOL. CARTA BASILIO MASSIMO - DESULO -  ACCONTO  ONERI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA - LAVORI DI RIPRISTINO CAVA STORICA DISMESSA - FUNTANA S'ARCADA - SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA DEL CARMELO</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 2/2015 - DR. FOR.  PIERO ANGELO RUBIU -  ONERI D.L.  - 2° S.A.L. - LAVORI DI VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE - LECCETA GERSADILI - MIS. 122  DEL POR  - 2007-2013  -  CIG  Z211416516 -.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  12/2015 - N. 2/2015 - DITTA LOI NORMA  - SUI -  FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  12/2015 - N. 2/2015 - DITTA LOI NORMA  - SUI -  FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI.</oggetto>
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      <oggetto>Liquidazione fattura TD01 n. 2015 222/E  del 29.06.2015  ditta Nicola Zuddas  di Cagliari, per acquisto adattatore USB in rete  MEPA- CIG. Z7B14B738B</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA PODDIE REDENTO  - TONARA -  SERVIZIO DI  RACCOLTA - TRASPORTO E SMALTIMENTO  RR.SS.UU. DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PERIODO   FEBBRAIO - MAGGIO 2015 -              CIG  Z5F1377BAD -.</oggetto>
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      <oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA -  PER LA VENDITA A CORPO DEL MATERIALE  LEGNOSO RITRAIBILE DALLE PIANTE IN PIEDI DI PINUS RADIATA . CANTIERE DI RIMBOSCHIMENTO EX MARSILVA - SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE - LOTTI DAL N. 1 AL N. 10 -.</oggetto>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA  SOCIALE AGRICOLA TADDI' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA TADDI'</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA -  PER LA VENDITA A CORPO DEL MATERIALE  LEGNOSO RITRAIBILE DALLE PIANTE IN PIEDI DI PINUS RADIATA . CANTIERE DI RIMBOSCHIMENTO EX MARSILVA - SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE - LOTTI DAL N. 1 AL N. 10 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA  SOCIALE AGRICOLA TADDI' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA TADDI'</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01432340915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA  SOCIALE AGRICOLA TADDI' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA TADDI'</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA -  VENDITA A CORPO DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DALLE PIANTE IN PIEDI DI LEGNA DA ARDERE  DI LECCIO E DI ALTRE  ESSENZE - QUALI  CORBEZZOLO - ERICA - LENTISCHIO - LOCALITA'- PARTI - LOTTI DAL N. 01 AL 13 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01463300911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA ARDASAI VIA  DANTE 26 SEUI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9290.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO FORMATIVO DASEIN SRL FONDO RISORSE DECENTRATE E RILIEVI ISPETTIVI. CIG ZEC154E476</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DASEIN</ragioneSociale>
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      <oggetto>Impegno di spesa reportage – valorizzazione e promozione del territorio. CIG Z4A1550A2D.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01959790922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TCS SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE I° SAL LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA RURALE LEUTA - FONDI DELLA MONTAGNA CUP E73D08000240002 CIG: Z760919DDA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2015 - PROT. 4027/2015 - DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA - SEUI -  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2015  - CIG   ZC11393F9D -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2015 - PROT. 4028/2015 - DITTA LOI NORMA - SEUI -  FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -  CIG Z3D14EF88D -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto stampati dalla ditta Editrice Cerbone  s.r.l.  di Napoli-  acquisti in  rete MEPA Cig: Z591556F49</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRBNTN90R27F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITRICE CERBONE S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02259300842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MAIRA DI PAOLO  VELLA COOP. ARL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05963850820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tipografia zangara soc. coop. arl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02353130749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIO RAGIONE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02283370464</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALREDY TOSCANA SOC. COOP. LARA GIANNOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02755350929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINGRAPH IGNAZIO ENRICO SIMBULA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01381050788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE UMBERTO DE ROSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01393341217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICA FONSOR SRL GERARDO ANTONELLA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03073420782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLF S.A.S. DI CIANCIO MARILENA ALESSANDRA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRBNTN90R27F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITRICE CERBONE S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-09</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per un acquisto  di softwuare datagrafph -modulo + assistenza per il confronto tra l'anagrafe comunale e INA -  dalla ditta NICOLA ZUDDAS DI CAGLIARIi-  ordine diretto -acquisti in  rete MEPA Cig: ZE91560BC1.</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno di spesa impianto elettrico località San Pietro - CIG Z2F15699CB -</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRGSRG68C12I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRGSRG68C12I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
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      <cig>5891036CAF</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -  PERIODO GIUGNO  2015 – richiesta CIG 5891036CAF.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2414A6FCD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura pavimentazione antitrauma per il parco giochi del Comune di Seui.- cig Z2414A6FCD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02689980924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COUNTRY SERVICE SARDINIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02689980924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COUNTRY SERVICE SARDINIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B151807C</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 21/PA - PROT. 4065/2015 - DITTA  PILIA EFISIO - CAGLIARI  - SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE  BREMACH - CIG  Z9B151807C -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  10/PA - PROT. 4100/2015 - DITTA -  QUATTROP - DI PEDDIO - SIAMAGGIORE     ( OR ) - FORNITURA N. 10 LOCULI CIMITERIALI   PREFABBRICATI - CIG  Z9D13F3458 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI  DI RIPRISTINO VIABILITÀ RURALE STRADE LOCALITÀ "GENNA E MORI - LACARDA" »PSR 2007-2013 ASSE 1 MISURA 125 AZIONE 125.1 CUP E77H14001930006 CIG 629991457E</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>società f.lli carcangiu di carcangiu massimo piazza stazione sadali</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CRRCRL65L31D443X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRIAS CARLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01278170913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>società f.lli carcangiu di carcangiu massimo piazza stazione sadali</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>107841.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG ZEB1556E70</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMPIANTISTICA SERGIO MURGIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01141690915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTISTICA SERGIO MURGIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1430.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno e contestuale liquidazione diritti pubbliche affissioni – Comune di Cagliari - CIG Z0815934C9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627960154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIPA SPA COMUNE DI CAGLIARI-SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1202.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1202.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC71508594</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura fornitura macchina rasaerba per il parco giochi del Comune di Seui.- CIG ZC71508594 -</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RINALDIN SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03211360262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINALDIN SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>188.52</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura locandine festeggiamenti di San Pietro – CIG Z771521E71</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02071700922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPA MIX</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione servizio sezione sperimentale A.S. 2014/2015. MAGGIO 2015. CIG Z2C1246AE2</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>703.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>703.31</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE PIANI GIUGNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>cooperativa l'aquilone</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00975720913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>cooperativa l'aquilone</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>606.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>606.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7612AE240</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione servizio assistenza educativa extrascolastica A.S. 2014/2015. GIUGNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00975720913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE A.R.L L'AQUILONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00975720913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE A.R.L L'AQUILONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>606.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>606.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA FESTA DEI BAMBINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNNGPP59D68I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIMENTARI CANNAS GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNNGPP59D68I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIMENTARI CANNAS GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>67.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC0158762A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"SERVIZIO LUDOTECA ESTIVA"-  DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  CIG ZC0158762A</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura impianto elettrico – località San Pietro. CIG Z2F15699CB</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRGSRG68C12I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRGSRG68C12I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD014F02C2</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura reportage sul territorio- programma Piccola Grande Italia -  CIG ZD014F02C2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01846690764</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bweb srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01846690764</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bweb srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2970.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z281591922</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno e liquidazione contributo per retta istituto anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91003750915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPSAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91003750915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPSAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>205.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z341591872</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno somme per acquisto decoder comunità. CigZ341591872</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01076970910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01076970910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>ZAA157E6F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura trasporto legna da ardere – festeggiamenti del Carmelo. CIG ZAA157E6F8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01024000919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LOBINA SANDRO LOBINA SANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-19</dataUltimazione>
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      <cig>Z591556F49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. TD01 281 DEL 24.07.2015 DITTA  EDITRICE CERBONE DI NAPOLI PER ACQUISTO STAMPATI IN RETE MEPA CIG. N. Z591556F49.</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRBNTN90R27F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITRICE CERBONE S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>300.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-30</dataUltimazione>
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      <cig>4927692C11</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno e liquidazione di spesa Comunità Alloggio - Casa Protetta - Centro di Aggregazione Sociale. GIUGNO 2015. CIG 4927692C11</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32700.04</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>32700.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>635003891F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI BANDO GAL PSR 2007-2013  MISURA 321 SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE, AZIONE 4 "ACCESSIBILITA' ALLE TECNOLOGIE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE" CUP E76G14000770006 CIG 635003891F</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03281220925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICHNOS TECH SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02792390920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONOLITH WEB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03281220925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICHNOS TECH SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37391.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>624845977B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RIPRISTINO CAVA  STORICA DISMESSA - FUNTANA S'ARCADA - SISTEMAZIONE AREA  ANTISTANTE  LA  CHIESA  MADONNA  DEL  CARMELO - ARCUERI' -                             CUP - E79D14001090002 -  CIG - 624845977B -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNCYLN87M43Z504R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.YE   Via Piave  8  Sadali</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02992440921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01151940911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIDA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00204510911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>orru' franco</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01702330901</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE E RISORSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162260911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCEM snc  Via Boccaccio  2  Sadali EDILCEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936450915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LOI SRL - VIA ROMA 34 - SEUI EDIL LOI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNCYLN87M43Z504R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.YE   Via Piave  8  Sadali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75996.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB4150BC44</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura fornitura panchine e fontana per il parco giochi del Comune di Seui.- CIG ZB4150BC44 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105420911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D &amp; A Materiali edili snc di Sulis Danilo o</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105420911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D &amp; A Materiali edili snc di Sulis Danilo o</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE314B5AA1</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura fornitura vernice gel antiruggine per il parco giochi del Comune di Seui.-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105420911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D &amp; A SNC MATERIALI EDILI DI SULIS DANILO E ARMANDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105420911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D &amp; A SNC MATERIALI EDILI DI SULIS DANILO E ARMANDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>688.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>688.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC614B3E39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura trasporto prato verde pronto per il parco giochi del Comune di Seui.- cig ZC614B3E39.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105420911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D &amp; A MATERIALI EDILI SNC DI SULIS DANILO E ARMANDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105420911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D &amp; A MATERIALI EDILI SNC DI SULIS DANILO E ARMANDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE215C9F4B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"CAMPUS ESTIVO A MONTARBU"-  DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIGZE215C9F4B</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>ZE91560BC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. TD01 2015 312/E  DEL 21.08.2015 DITTA  NICOLA ZUDDAS  DI CAGLIARI PER FORNITURA MODULO CONTROLLO ALLINEAMENTO ANPR -  IN RETE MEPA CIG. N. ZE91560BC1.</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB1556E70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2015 DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG ZEB1556E70</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRGSRG68C12I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTISTICA E SERVIZI MURGIA SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRGSRG68C12I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTISTICA E SERVIZI MURGIA SERGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7515D23B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvazione trattativa privata studio grafico e fornitura materiale pubblicitario manifestazione Su Prugadoriu - CIG Z7515D23B1 -</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE515216D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA FESTA DEI BAMBINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00898310917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA BON BON'S DI SULIS RITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00898310917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA BON BON'S DI SULIS RITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>159.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC0158762A</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI  AGGIUDICAZIONE  PROCEDURA  PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI LUDOTECA ESTIVA CIG ZC0158762A</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>coop. l'aquilone</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA LUDOTECA ESTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ditta lapillo vittorio</ragioneSociale>
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      <cig>ZC0158762A</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA LUDOTECA ESTIVA - IMPEGNO DI SPESA STAMPAMIX</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA STAMPA MIX MELONI &amp; ARESU</ragioneSociale>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA FESTA DELL'ANZIANO. CIG ZA515AD2B3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>boi manuel</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PASTICCERIA BON BON'S DI SULIS RITA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA CANNAS GIUSEPPINA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIORI, FOGLIE E FANTASIE DI SULIS LAURA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PASTICCERIA BON BON'S DI SULIS RITA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CNNGPP59D68I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CANNAS GIUSEPPINA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 57/2015 - 69/2015 - DITTA AURORA SERVICE SOC. COOP.  - GRAZZASINE ( CE )  SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - APERTURA CIMITERO - MESE DI GIUGNO - LUGLIO 2015 -             CIG Z940FB520D -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO  RIFIUTI SOLIDI URBANI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PERIODO  01.07.2015 - 31.12.2015 - DITTA PODDIE REDENTO - TONARA -  CIG   ZF815B4D14 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00674410912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ditta poddie</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  SERVIZIO DI GESTIONE  E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE PERIODO  01.07.2015 - 31.12.2015 - CIG Z1715B4D39 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00984290916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>26 -ECO96 S.N.C.</ragioneSociale>
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      <cig>ZEC15B6A33</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO  SMALTIMENTO  RIFIUTI DOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI -                 CIG    ZEC15B6A33-.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TOSSILO TECNOSERVICE S.P.A. 0</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01082070911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSSILO TECNOSERVICE S.P.A. 0</ragioneSociale>
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      <cig>Z2C1246AE2</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione servizio sezione sperimentale A.S. 2014/2015. GIUGNO 2015. CIG Z2C1246AE2</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2085.30</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z9D15D79F8</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno e contestuale liquidazione diritti pubbliche affissioni – Comune di Nuoro – CIG  Z9D15D79F8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>141.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>141.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF013B387A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 02/2015 - PROT. 4848/2015 - DITTA EDIL LOI - SEUI - NOLO MEZZI MECCANICI MANUTENZIONE STRADE URBANE E RURALI -     CIG  ZF013B387A -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936450915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LOI SRL - VIA ROMA 34 - SEUI EDIL LOI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936450915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LOI SRL - VIA ROMA 34 - SEUI EDIL LOI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z4515B6A4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - FRAZIONE UMIDO -                      CIG  Z4515B6A4A -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01082070911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VillaService SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01082070911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VillaService SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2176.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC815B4DDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - TONER - CARTUCCE ESAUSTE - NASTRI -  ECC.         CER  08.03.18 - CIG  ZC815B4DDE -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNFNC79M14G113C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO 3R  DI BARONE FRANCESCO 0</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNFNC79M14G113C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO 3R  DI BARONE FRANCESCO 0</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA LUDOTECA ESTIVA - IMPEGNO DI SPESA DITTA DEPLANO ARREDAMENTI ACQUISTO STEREO PORTATILE – CIG ZEA15BD67E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01396800912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPLANO ARREDAMENTI DI DEPLANO LUCA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA LUDOTECA ESTIVA - IMPEGNO DI SPESA DITTA COMMERCIALE  MOI – CIG ZC01587624</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01076970910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME" – L.R. n° 2/2007 ANNUALITA' 2013. IMPEGNO N°4 VISITE MEDICHE CIG ZC615BC3F7</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANNI ROBERTO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NNARRT78C05B354N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANNI ROBERTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z4015BC907</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME" – L.R. n° 2/2007 – ANNUALITA' 2013. IMPEGNO CORSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE SICUREZZA. CIG Z4015BC907</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>91019230928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO VIA DANTE 53 GUSPINI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91019230928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO VIA DANTE 53 GUSPINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA LUDOTECA ESTIVA - IMPEGNO DI SPESA DITTA PESOLO CAGLIARI PER ACQUISTO CASSA PORTATILE – CIG ZEA15BD67E e ZDA15A0366</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PESOLO S.R.L. VIALE MONASTIR 104 CAGLIARI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02833260920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PESOLO S.R.L. VIALE MONASTIR 104 CAGLIARI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>155.65</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME" – L.R. n° 2/2007 ANNUALITA' 2012. IMPEGNO ACQUISTO DPI CIG Z9015C0F9D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01076970910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>104.92</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIANO PLURIENNALE DI INDIRIZZO PER L'ISTITUZIONE DELLL'AREA PROTETTA DI MONTARBU E RIU E NUXI: AFFIDAMENTO INCARICO  PER PROGETTAZIONE, DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI UN CANTIERE PER L'ESECUZIONE DI INDAG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>CRBSVT56D29I706C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARBONI SALVATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10764.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031086007 DEL 30.06.2015 PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DITTA SONEPAR CIG Z5D14A7D34</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <cig>ZE215C9F4B</cig>
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      <oggetto>"CAMPUS ESTIVO A MONTARBU"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5389.23</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z54156D7BB</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA - REDAZIONE PIANO DI GESTIONE E ASSESTAMENTO FORESTALE  -                 DEL COMUNE DI SEUI -  CIG Z54156D7BB -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <cig>ZA515AD2B3</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA FESTA DELL'ANZIANO. CIG ZA515AD2B3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA LUDOTECA ESTIVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA– CIG ZDA15A0366</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LPLVTR41R24F839W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAPILLO VITTORIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPLVTR41R24F839W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAPILLO VITTORIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>227.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z940FB520D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/2015 -DITTA   AURORA SERVICE SOC. COOPERATIVA - GRAZZANISE ( CE ) SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI - APERTURA CIMITERO - MESE DI AGOSTO 2015 -  CIG  Z940FB520D .</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>Z5215F52EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA - MOBILE E ADS VODAFONE ANNO 2015. CIG Z5215F52EE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7515D23B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvazione verbale di gara trattativa privata studio grafico e fornitura materiale pubblicitario manifestazione Su Prugadoriu - CIG Z7515D23B1 -</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02425650922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVE GRAFICHE PUDDU ORTACESUS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03279870921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPA PROGRESSIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01899230922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICSTUDIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01899230922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICSTUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1922.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E15B4DBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  - PERIODO 01.07.2015 - 31.12.2015 - - DITTA  IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA - SEUI -  CIG Z5E15B4DBB -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRGSRG68C12I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impiantistica e  Servizi di Sergio Murgia 0</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>3239.10</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZA515AD2B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA FESTA DELL'ANZIANO. CIG ZA515AD2B3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DITTA CANNAS GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNNGPP59D68I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CANNAS GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.91</importoAggiudicazione>
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      </tempiCompletamento>
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      <cig>584796448E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PO FERS 2007-2013 BANDO CIVIS, OPERAZIONE SISTEMAZIONE VIE DEL CENTRO STORICO- CUP E79J06000070001 APPROVAZIONE I SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 02.09.2015 DITTA EDIL LOI  SRL CIG 584796448E</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIL LOI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936450915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LOI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>123084.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>57222.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D14EF88D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4- 5 /2015 - DITTA LOI NORMA - SEUI - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI.-</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LOI NORMA SEUI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LOINRM78A69I706H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOI NORMA SEUI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZCD15E4619</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4- 5 /2015 - DITTA LOI NORMA - SEUI - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI.-</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LOINRM78A69I706H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOI NORMA SEUI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LOINRM78A69I706H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOI NORMA SEUI</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE N. 343-536/2015 - DITTA VILLASERVICE  S.P.A. - VILLACIDRO - SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDO - DA RACCOLTA DIFFERENZIATA RR.SS.UU. MESE - GIUGNO - AGOSTO 2015-</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02077720924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLASERVICE S.P.A. 0</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE N. 343-536/2015 - DITTA VILLASERVICE  S.P.A. - VILLACIDRO - SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDO - DA RACCOLTA DIFFERENZIATA RR.SS.UU. MESE - GIUGNO - AGOSTO 2015-</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.  E000230 - E000291/2015 - DITTA TOSSILO S.P.A. - MACOMER -  SERVIZIO SMALTIMENTO   RR.SS.UU. NON DIFFERENZIATI -   MESE DI  GIUGNO - LUGLIO 2015 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01082070911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSSILO S.P.A. - MACOMER 0</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.  E000230 - E000291/2015 - DITTA TOSSILO S.P.A. - MACOMER -  SERVIZIO SMALTIMENTO   RR.SS.UU. NON DIFFERENZIATI -   MESE DI  GIUGNO - LUGLIO 2015 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE -  ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO P.M.I.  - MEDIO CAMPIDANO -          CORSO FORMAZIONE LAVORATORI - CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2013 - LOCALITA' ARCUERI'-.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANATO P.M.I. - MEDIO CAMPIDANO 0</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91019230928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANATO P.M.I. - MEDIO CAMPIDANO 0</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB11377C35</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 031/PA - DITTA ECO96 - TONARA - SERVIZIO DI  CONDUZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE - CIG  ZB11377C35 -</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECO 96 0</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 045/PA - N. 050PA - 2015 - DITTA: ECO 96 - TONARA - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE  MESE DI  LUGLIO - AGOSTO 2015 - CIG  Z1715B4D39 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECO 96  SNC TONARA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00984290916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO 96  SNC TONARA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z97160E3E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per laboratorio ed esibizione teatrale Associazione Il Crogiuolo – manifestazione Su Prugadoriu - Progetto Polis Città di Paesi: un viaggio tra storia, cultura e tradizioni - BANDO CIVIS 2006 - eventi CIRCUITO POLIS azioni immaterial</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048820928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL CROGIUOLO ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02048820928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL CROGIUOLO ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D16105B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PO SARDEGNA FESR 2007-2013.LINEA ATTIVITA' 2.2.1.A AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PROGETTAZIONE, DL E COORIDAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE ING. VALTER SECCI CIG Z1D16105B3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCCVTR63C19B354I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECCI VALTER</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>SCCVTR63C19B354I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECCI VALTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7582.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZEA15BD67E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA LUDOTECA ESTIVA – LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA DEPLANO ARREDAMENTI ACQUISTO STEREO PORTATILE – CIG ZEA15BD67E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPLLCR65R28B354A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPLANO LUCA CRISTIANO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPLLCR65R28B354A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPLANO LUCA CRISTIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.05</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>127.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F1552B7D</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Legge 162/98 – Piani Programma 2013 – LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>cooperativa l'aquilone</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00975720913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>cooperativa l'aquilone</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1084.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1084.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6297909EE7</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA I.S.M. DI SECCI MAURIZIO CUP E77B14000570008  CIG 6297909EE7</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01163240912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISM COSTRUZIONI SECCI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01339150912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CANNAS MAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01439500917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIM SRL EDILIZIA E IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01294820913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ANGIUS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01163240912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISM COSTRUZIONI SECCI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100313.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C161BA07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE - DITTA DEPLANO ARREDAMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPLLCR65R28B354A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPLANO LUCA CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPLLCR65R28B354A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPLANO LUCA CRISTIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>77.87</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZDA15A0366</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA LUDOTECA ESTIVA – LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PESOLO CAGLIARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02833260926</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02833260926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PESOLO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7.18</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA LUDOTECA ESTIVA – LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PESOLO CAGLIARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02833260926</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02833260926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PESOLO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.47</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>148.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC0158762A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA LUDOTECA ESTIVA – LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA STAMPAMIX CAGLIARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071700922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA STAMPA MIX SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071700922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA STAMPA MIX SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>4927692C11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno e liquidazione di spesa Comunità Alloggio - Casa Protetta - Centro di Aggregazione Sociale. LUGLIO e AGOSTO 2015. CIG 4927692C11</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67422.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67422.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC615BX3F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME" – L.R. n° 2/2007 ANNUALITA' 2013. LIQUIDAZIONE N°4 VISITE MEDICHE CIG ZC615BC3F7</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NNARRT78C05B354N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANNI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5415216F8</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA FESTA DEI BAMBINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00975720913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>cooperativa l'aquilone</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00975720913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>cooperativa l'aquilone</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A13B3A35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  1/2015 - DITTA: LOI MARCO - SEUI - NOLO MEZZI MECCANICI                     PER SISTEMAZIONE  STRADE RURALI -  CIG Z5A13B3A35 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LOIMRC78A29I706S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOI MARCO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LOIMRC78A29I706S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3172.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD416267F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Legge 162/98 – Piani Programmi 2014 – INTEGRAZIONE IMPEGNO PIANI LUGLIO-SETTEMBRE DGR 40/40 DEL 2015 n°14 piani</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00975720913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE A.R.L L'AQUILONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00975720913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE A.R.L L'AQUILONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>275.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z271629A63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Legge 162/98 – Piani Programma 2014 – IMPEGNO n°24 piani dal 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00975720913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE A.R.L L'AQUILONE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00975720913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE A.R.L L'AQUILONE</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER IL SERVIZIO SAD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WEBSTER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03556440281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEBSTER SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO II SAL DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA A VALLE LOCALITA' SESSENARGIU A FAVORE DELLA DITTA LOBINA SNC DI LOBINA SALVATORE CUP E77H11003280004 CIG 4767662F21</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LOBINA SALVATORE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00732340914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOBINA SALVATORE</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa acquisto  nuovo modulo anagrafico SIT per la gestione informatica dei trapianti  dalla ditta Nicola Zuddas di Cagliari- ordine diretto - acquisti in rete MEPA -  Cig. Z5D1638782</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto un software conservazione sostitutiva  per il registro giornaliero di protocollo dalla ditta Nicola Zuddas di Cagliari - ordine diretto - acquisto in rete MEPA - Cig: ZF316388B8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-09-25</dataInizio>
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      <oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E STABILI COMUNALI  CIG ZE5160FBE0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01141690915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTISTICA E SERVIZI MURGIA SERGIO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 465/2015 - PROCEDURA NEGOZIATA- REDAZIONE PIANO DI GESTIONE E ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI SEUI - CIG Z54156D7BB -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"CAMPUS ESTIVO A MONTARBU"-  IMPEGNO DI SPESA e rettifica determinazione n° 463/2015.  CIG ZE215C9F4B</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SEPSA PER ACQUISTO CERTIFICATO DIGITALE dalla ditta TRUST ITALIA SPA  - ORDINE DIRETTO - ACQISTO IN RETE MEPA - CIG: ZA11640E83</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TRUST ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 97-98-99/2015 - DITTA: PODDIE REDENTO - TONARA - SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO - SMALTIMENTO  RIFIUTI SOLIDI URBANI - PERIODO  - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO  2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PDDPQL53D05L202Y</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>PDDPQL53D05L202Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PODDIE PASQUALE REDENTO</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 97-98-99/2015 - DITTA: PODDIE REDENTO - TONARA - SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO - SMALTIMENTO  RIFIUTI SOLIDI URBANI - PERIODO  - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO  2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PODDIE PASQUALE REDENTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PDDPQL53D05L202Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PODDIE PASQUALE REDENTO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO ACQUISTO DPI CIG Z921645DCF</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.03</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA LUDOTECA ESTIVA – LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA COMMERCIALE  MOI – CIG ZC0158762A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>106.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>Z88164F607</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvazione incarico di addetto stampa / comunicazione manifestazione Su Prugadoriu  CIG Z88164F607</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DPLGPP62D11I706L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPLANO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPLGPP62D11I706L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPLANO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>833.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-04</dataUltimazione>
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      <cig>ZE20F18577</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015 360/E DEL 30/09/2015 DITTA NICOLA ZUDDAS SRL PER INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA - III° TRIMESTRE 2015 - CIG ZE20F18577.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED1661CEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL PER ACQUISTO MODULO REDAZIONE DUP -  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE A NORMA DEL D. LGS. 118/2011. CIG ZED1661CEB</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6233574BFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIA NU  11 "TURISMO E AMBIENTE" AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PARCO ARCUERI' LOTTO 1: RECUPERO DELLA PIAZZA E RESTAURO DELLA CHIESTA  CUP E72I10000280002  CIG 6233574BFC</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02001690847</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPALTI VINCENZO TINAGLIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02001690847</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPALTI VINCENZO TINAGLIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330574.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>62356740F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIA NU  11 "TURISMO E AMBIENTE" AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI PARCO ARCUERI' LOTTO 2: REALIZZAZONE DI UNA CHIUDENDA CUP E CIG  CUP E72I10000280002  CIG 62356740F9</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02116260924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIGE DI PISANO E GESSA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02116260924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIGE DI PISANO E GESSA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68318.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z55165D1A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO. IMPEGNO N°1 VISITA MEDICA CIG Z55165D1A2</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NNARRT78C05B354N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANNI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NNARRT78C05B354N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANNI ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF9165B643</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  MANUTENZINE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA: SEUESE COSTRUZIONI DI LOBINA DARIO &amp;C. -  CIG  ZF9165B643-.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01174690915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEUESE COSTRUZIONI SEUI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01174690915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEUESE COSTRUZIONI SEUI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2391.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z25163522D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA   - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'  DEL VEICOLO        LAND ROVER TARGATO NU 209926 -  CIG  Z25163522D -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00961730918</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA ESSEZ NUORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00961730918</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA ESSEZ NUORO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB4148EE12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno e contestuale liquidazione servizio gestione museo storico – etnografico. Progetto gestione Integrata Beni Culturali L.R. 4/2000 art.38. –Periodo APRILE 2015. CIG ZB4148EE12. –</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01076370913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S'EREMIGU SOC.COOP.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01076370913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S'EREMIGU SOC.COOP.A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15815.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15815.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD14C32AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA - REVISIONE PERIODICA  AUTOMEZZI COMUNALI FIAT PANDA - LAND ROVER -                CIG ZDD14C32AD -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00756180915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOBINA RAIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00756180915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOBINA RAIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>293.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB4148EE12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno e contestuale liquidazione servizio gestione museo storico – etnografico. Progetto gestione Integrata Beni Culturali L.R. 4/2000 art.38. –Periodo MAGGIO 2015. CIG ZB4148EE12. –</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01076370913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. S'EREMIGU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01076370913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. S'EREMIGU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15815.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15815.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z261669DA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DEFIBRILLATORE PER IMPIANTO SPORTIVO. CIG Z261669DA6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02502240928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARALIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02502240928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARALIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z201638BA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura gazebo – ordine diretto di acquisto sul MEPA -  evento Su Prugadoriu – azioni immateriali Bando Civis 2006  - CIG Z201638BA8-</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02375670466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Professional Tent s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02375670466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Professional Tent s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3744.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z921645DCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME" – L.R. n° 2/2007 ANNUALITA' 2012. LIQUIDAZIONE ACQUISTO DPI CIG Z921645DCF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MOIMCL60M23Z112W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MOIMCL60M23Z112W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC0158762A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>integrazione impegno servizio di ludoteca</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA515AD2B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA FESTA DELL'ANZIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BOIMNL88A24E441C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOI MANUEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BOIMNL88A24E441C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOI MANUEL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>liquidazione di spesa Comunità Alloggio - Casa Protetta - Centro di Aggregazione Sociale. SETTEMBRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI LUDOTECA ESTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA PRESTIGE</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. 1644 del 30/09/2015 per acquisto certificato digitale dalla ditta TRUST ITALIA SPA - Ordine diretto acquisto in rete MEPA - CIG. ZA11640E83</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRUST ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' RURALE STRADE LOCALITA' GENNA E MORI LACARDA– BANDO ARGEA ASSE 1 MISURA 125 AZIONE 1 - CUP E77H14001930006  IMPEGNO SPESA DELL'IVA A CARICO DEI FONDI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' FRATELLI CARCANGIU</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01278170913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' FRATELLI CARCANGIU</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5324.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aggiudicazione fornitura tavoli pieghevoli – evento Su Prugadoriu – azioni immateriali Bando Civis 2006  CIG ZA616446C4</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ditta Lunardi Tiziano srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01658420227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universo snc di Paoli Cesare</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508030291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta FEPP srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00847390234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Lunardi Tiziano srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>832.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rettifica determina n. 538 del 12/10/2015 "Impegno di spesa per acquisto diretto in MEPA carta f.to A4 fr.8 per fotocopie - CIG:ZA8166CB79.-</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13303580156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13303580156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1025.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per canone anno 2016 per software conservazione sostitutiva registro giornaliero protocollo dalla ditta ZUDDAS NICOLA di CAGLIARI- cig: ZAC166E9F7</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per canone anno 2016 per software REPERTORI  dalla ditta ZUDDAS NICOLA di CAGLIARI- cig: Z56166E760</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Integrazione impegno di spesa studio grafico e fornitura materiale pubblicitario manifestazione Su Prugadoriu CIG Z4716957D0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRAFIC STUDIO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01899230922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFIC STUDIO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto fogli di stato civile per l'anno 2016 - acquisto diretto MEPA dalla ditta E.Gaspari di Morciano di Romagna - Cig: ZFA168AF60</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E.GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>94.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' RURALE STRADE LOCALITA' GENNA E MORI LACARDA- BANDO ARGEA ASSE 1 MISURA 125 AZIONE 1 - CUP E77H14001930006 CIG: 629991457E LIQUIDAZIONE I SAL A FAVORE DELLA DITTA SOCIETA' F.LLI CARCANGIU</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01278170913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' FRATELLI CARCANGIU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01278170913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' FRATELLI CARCANGIU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113165.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40002.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z031631CE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura busti sartoriali e/o manichini – mostra del costume seuese evento Su Prugadoriu -  CIG Z031631CE4.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TGNGPP90R17G843R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>orange studio d'immagine Tognetti Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TGNGPP90R17G843R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>orange studio d'immagine Tognetti Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3024.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3024.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z341591822</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA PER COMUNITA' – LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA COMMERCIALE  MOI – CIG Z341591822</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MOIMCL60M23Z112W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MOIMCL60M23Z112W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9015C0F9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME" – L.R. n° 2/2007 ANNUALITA' 2012. LIQUIDAZIONE ACQUISTO DPI CIG Z9015C0F9D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MOIMCL60M23Z112W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MOIMCL60M23Z112W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <oggetto>Liquidazione fattura della  Corporate Express S.R.L. per la fornitura di carta f.to A4.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE N°1 VISITA MEDICA CIG Z55165D1A2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANNI ROBERTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>NNARRT78C05B354N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANNI ROBERTO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MAGNETOTERMICO PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITORE SONEPAR SPA CIG Z0F16A41C2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80.07</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-11-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI BANDO GAL PSR 2007-2013  MISURA 321 SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE, AZIONE 4 "ACCESSIBILITA' ALLE TECNOLOGIE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE" CUP E76G14000770006 CIG 635003891F  IMPEGNO FONDI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ICHNOS TECH SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICHNOS TECH SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37391.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI BANDO GAL PSR 2007-2013  MISURA 321 SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE, AZIONE 4 "ACCESSIBILITA' ALLE TECNOLOGIE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE" CUP E76G14000770006 CIG 635003891F  LIQUIDAZIONE I SAL FATTURA N. 0003/EL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ICHNOS TECH SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03281220925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICHNOS TECH SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37391.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30815.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BANDO  GAL  MISURA  322  SVILUPPO  E RINNOVAMENTO  DEI  VILLAGGI,  AZIONE  1  INTERVENTI  DI   RISTRUTTURAZIONE  E  RECUPERO  ARCHITETTONICO, RISANAMENTO  CONSERVATIVO,  RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO DI BENI DI NATURA PUBBLICA APPROVAZIONE ORDINE DIR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00343170510</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEC ILLUMINAZIONE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00343170510</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEC ILLUMINAZIONE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>36586.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvazione campagna di pubblicità Videolina – Radiolina – Unione Sarda    manifestazione Su Prugadoriu. CIG Z311695CAB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01959730928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.B.M.  PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01959730928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.B.M.  PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -  PERIODO SETTEMBRE  2015 – richiesta CIG 5891036CAF.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1920.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1920.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC16B268E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvazione campagna di pubblicità Nuova Sardegna manifestazione Su Prugadoriu - CIG ZDC16B268E -</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMC A.MANZONI &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMC A.MANZONI &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  FORNITURA  CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - CIG Z7F16C735C -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01084410917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOI NORMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01084410917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOI NORMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1714.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C16C7324</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - CIG   Z6C16C7324 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBNRND64A24I706G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA LOBINA RAIMONDO SEUI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBNRND64A24I706G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA LOBINA RAIMONDO SEUI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE716C529A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CORSO FORMAZIONE DITTA DASEIN SRL SU CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA. CIG. ZE716C529A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06367820013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASEIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06367820013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASEIN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1116C8E94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ANTIVIRUS 36 MESI 19 PC COMPRESO SERVER DITTA NICOLA ZUDDAS SRL. CIG  Z1116C8E94    MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1079.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC13BAA1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015 432/E DEL 29/10/2015 ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL PER CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI GESTIONALI DATAGRAPH - IV° TRIMESTRE 2015 - CIG  ZEC13BAA1D</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2015 389/E del 26/10/2015 DITTA NICOLA ZUDDAS di CAGLIARI per fornitura modulo SIT- Acquito in rete MEPA ordine diretto- CIG:Z5D1638782</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione  di spesa studio grafico e fornitura materiale pubblicitario manifestazione Su Prugadoriu CIG Z4716957D0 -  CIG Z7515D23B1 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01899230922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICSTUDIO DI PIERPAOLO FISICHELLA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01899230922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICSTUDIO DI PIERPAOLO FISICHELLA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2018.50</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' RURALE STRADE LOCALITA' GENNA E MORI LACARDA- BANDO ARGEA ASSE 1 MISURA 125 AZIONE 1 - CUP E77H14001930006 CIG: 629991457E LIQUIDAZIONE II SAL A FAVORE DELLA DITTA SOCIETA' F.LLI CARCANGIU</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' FRATELLI CARCANGIU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01278170913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' FRATELLI CARCANGIU</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>113165.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO SPESA PER SPESE DEL CAA PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI RICHIESTA DI ANTICIPO, SALDO E RIMBORSO DELL'IVA MISURA 125 AZIONE 1 -LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' RURALE CIG ZE516812B9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01158000917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI GIORGIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01158000917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI GIORGIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>765.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DPI - CIG Z1F16A6E45</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01076970910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>152.46</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - CIG Z5316A6E8F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ditta lapillo vittorio</ragioneSociale>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - CIG Z9D16A6DEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>119.18</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Impegno di spesa   festeggiamenti  centenario. CIG Z2F16F005C. -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ditta lapillo vittorio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>92.95</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>Impegno di spesa e contestuale  liquidazione targa cofanetto CIG Z3F168402F.-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIOIELLERIA MARCO DANESE SRL PREMIAZIONI SPORTIVE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01431330925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOIELLERIA MARCO DANESE SRL PREMIAZIONI SPORTIVE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.49</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvazione campagna di pubblicità Radio Super Sound manifestazione Su Prugadoriu - CIG ZDF16C66FF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SUPER SOUND S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 91/2015 -  DITTA AURORA SERVICE SOC. COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO -  GRAZZANISE ( CE ) - SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE  DI SETTEMBRE 2015    -         CIG  Z940FB520D -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AURORA SERVICE SOC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03795250616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA SERVICE SOC</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 052/PA - DITTA  ECO96 - TONARA - SERVIZIO  DI GESTIONE DEPURAZIONE COMUNALE  -   MESE DI SETTEMBRE 2015 - CIG  Z1715B4D39 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECO 96 0</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00984290916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO 96 0</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z4515B6A4A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 592 - DITTA VILLASERVICE   S.P.A. - VILLACIDRO - SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA RR.SS.UU. - MESE DI SETTEMBRE 2015  -                     CIG Z4515B6A4A -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02077720924</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02077720924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLASERVICE 0</ragioneSociale>
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      <cig>ZF815B4D14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  123 - DITTA: PODDIE REDENTO - TONARA - SERVIZIO RACCOLTA - TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - MESE DI SETTEMBRE 2015 - CIG ZF815B4D14 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PDDPQL53D05L202Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PODDIE REDENTO TONARA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PDDPQL53D05L202Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PODDIE REDENTO TONARA</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 - DITTA  SEUESE COSTRUZIONI DI LOBINA DARIO -  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE - COSTRUZIONE SCOLMATORE FANGHI -  CIG  ZC810D7DAF -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEUESE COSTRUZIONI LODINA DARIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01174690915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEUESE COSTRUZIONI LODINA DARIO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 - DITTA SEUESE COSTRUZIONI DI LOBINA DARIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - CIG ZF9165B643 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SEUESE COSTRUZIONI LOBINA DARIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>SSCLND67M17I706L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEUESE COSTRUZIONI LOBINA DARIO</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_2015 DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG ZE5160FBE0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRGSRG68C12I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTISTICA E SERVIZI MURGIA SERGIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRGSRG68C12I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTISTICA E SERVIZI MURGIA SERGIO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Legge 162/98 – Piani Programma 2013 – DISIMPEGNO SOMME, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2015 CIG Z3F1552B7D.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>cooperativa l'aquilone</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00975720913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>cooperativa l'aquilone</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>impegno di spesa per acquisto materiale per povertà estreme annualità 2014. CIG. Z4816EF95F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ditta lapillo vittorio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00040610917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ditta lapillo vittorio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>73.28</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO DEFIBRILLATORE PER IMPIANTO SPORTIVO. CIG Z261669DA6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02502240928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARALIS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02502240928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARALIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO INIZIATIVE FORMATIVE CREA Z5916F5828</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CREA CENTRO PER LA CREATIVITA' EDUCATIVA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01139480956</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREA CENTRO PER LA CREATIVITA' EDUCATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO   E RELATIVI ALLEGATI -   GARA PER  L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -                   CIG  ZC616F4B60 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>ZEC15B6A33</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 384-458--493-595 DITTA  TOSSILO S.P.A. -  MACOMER - SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. -   MESE DI SETTEMBRE - ADDEBITO PENALITA' -  CIG ZEC15B6A33 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01082070911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSSILO SPA 0</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01082070911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSSILO SPA 0</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3645.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>629991457E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' RURALE STRADE LOCALITA' GENNA E MORI LACARDA- BANDO ARGEA ASSE 1 MISURA 125 AZIONE 1 - CUP E77H14001930006 CIG: 629991457E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE A FAVORE DELLA DITTA SOCIETA' F.LLI CARCANGIU</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01278170913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' FRATELLI CARCANGIU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01278170913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' FRATELLI CARCANGIU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113165.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12461.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE516812B9</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARI SPESE CAA PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI RICHIESTA DI ANTICIPO, SALDO E RIMBORSO DELL'IVA MISURA 125 AZIONE 1 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' RURALE NELLE LOCALITA' GENNA E MORI-LACARDA CIG ZE516812B9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLCGRG72B15A355D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLCGRG72B15A355D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>765.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>765.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6231794F14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA SANTA MARIA MADDALENA E CONSOLIDAMENTO FONDALE A VALLE CUP: E77E10000160002 CIG : 6231794F14</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936450915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LOI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936450915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LOI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52820.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE416F44C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per conservazione sostitutiva digitale a norma con la ditta DATAGRAPH ordine diretto MEPA CIG: ZE416F44C1</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>datagraph</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2999-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z201638BA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fornitura gazebo – evento Su Prugadoriu – azioni immateriali Bando Civis 2006 - CIG Z201638BA8-</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02375670466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Professional Tent srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Professional Tent srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>Impegno di spesa   festeggiamenti  centenario. CIG Z8D16F75DC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANIFICIO SECCI STEFANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01182220911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO SECCI STEFANO</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvazione campagna di pubblicità Radio Sintony manifestazione Su Prugadoriu - CIG ZF916FA2A8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Impegno di spesa - manutenzione lavastoviglie mensa della scuola  materna e dell'obbligo – CIG ZF717044E0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOZANDA DI ANACLETO ZANDA</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa pagamento SIAE-  manifestazione Su Prugadoriu – CIG Z9C17050A0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE VILLAPUTZU VIA NAZIONALE 4 VILLAPUTZU</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>241.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO N°9 VISITE MEDICHE CIG ZC216FA18F</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANNI ROBERTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>NNARRT78C05B354N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANNI ROBERTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PO FERS 2007-2013 BANDO CIVIS, OPERAZIONE SISTEMAZIONE VIE DEL CENTRO STORICO- CUP E79J06000070001 APPROVAZIONE II SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 03.11.2015 DITTA EDIL LOI  SRL CIG 584796448E</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL LOI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936450915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LOI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>123084.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE BANDO - INDIZIONE GARA D'APPALTO - SERVIZIO DI GESTIONE - MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURATORE COMUNALE - PERIODO  2016-2017-2018 - CIG  6465848A8E -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2015 - DITTA: MOVIMENTO TERRA - DI LOI MARCO - SEUI -  NOLO MEZZI MECCANICI PER PULIZIA  STRADE E  PIAZZE - CIG  Z5A13B3A35 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LOI MARCO 0</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LOIMRC78A29I706S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOI MARCO 0</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>imateriale per povertà estreme</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01076970910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>85.49</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1PA- 2PA - 3PA - DITTA LOBINA RAIMONDO - SEUI  -  LAVORI DI MANUTENZIONE  AUTOMEZZI COMUNALI - FIAT  PANDA  -  LAND  ROVER -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LOBINA RAIMONDO -</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBNRND64A24I706G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOBINA RAIMONDO -</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1PA- 2PA - 3PA - DITTA LOBINA RAIMONDO - SEUI  -  LAVORI DI MANUTENZIONE  AUTOMEZZI COMUNALI - FIAT  PANDA  -  LAND  ROVER -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LOBINA RAIMONDO -</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1PA- 2PA - 3PA - DITTA LOBINA RAIMONDO - SEUI  -  LAVORI DI MANUTENZIONE  AUTOMEZZI COMUNALI - FIAT  PANDA  -  LAND  ROVER -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LOBINA RAIMONDO -</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura fornitura tavoli pieghevoli – evento Su Prugadoriu – azioni immateriali Bando Civis 2006  CIG ZA616446C4</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ditta lunardi</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00847390234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ditta lunardi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>832.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>832.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F16F005C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura di spesa   festeggiamenti  centenario. CIG Z2F16F005C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LPLVTR41R24F839W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ditta lapillo vittorio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LPLVTR41R24F839W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ditta lapillo vittorio</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno e contestuale liquidazione servizio gestione museo storico – etnografico. Progetto gestione Integrata Beni Culturali L.R. 4/2000 art.38. –Periodo GIUGNO – LUGLIO- AGOSTO 2015. CIG ZB4148EE12. –</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S'EREMIGU SOC.COOP.A.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01076370913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S'EREMIGU SOC.COOP.A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>47447.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO BANDO CIVIS SISTEMAZIONE VIE DEL CENTRO STORICO CUP E79J06000070001   CIG.: ZF61699A97 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA G.S. COSTRUZIONI  SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>G.S. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01416120911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27215.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FONDI PER LA MONTAGNA ANNUALITA' 2012-2013:MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE LOCALITA' DI NURSULA E CORONGIU CUP:  E73D14006520002  CIG:  ZA01699028 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA EDILCEM SNC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162260911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCEM SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA TREBINI FEDERICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00936450915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LOI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01696510922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01195060916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.TE.MA DI ARGIOLAS STEFANO  &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02292320906</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. DONEDDU GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162260911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCEM SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>32809.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 - 25/2015 - DITTA FEA S.R.L. - MANZOLINO DI CASTELFRANCO EMILIA ( MO) -  3 S.A.L. - SALDO FINALE - LAVORI DI VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE - LECCETTA GERSADILI -  P.S.R. 2007-2013  ASSE I - MIS. 122 - AZIONE  2 - C</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02764870362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEA S.R.L. DI FELTRIN EMANUELE MO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02764870362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEA S.R.L. DI FELTRIN EMANUELE MO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>ZF116CB65D</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04-2015-A - DR. FOR. PIERO ANGELO RUBIU - VILLAGRANDE -  ONERI  D.L.           3 S.A.L.  LAVORI DI VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORSTE - LECCETA GERSADILI - PSR 2007-2013 -  ASSE I - MIS. 122 - AZIONE 2 - CIG ZF116CB65D -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBUPNG69T22L953Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERO ANGELO RUBIU VILLAGRANDE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RBUPNG69T22L953Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERO ANGELO RUBIU VILLAGRANDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE PRATICA DI ESPROPRIO, PROGETTAZIONE, DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE CIG: Z9816D54BE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLIFBA82E16E441X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PILI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLIFBA82E16E441X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PILI FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZC716A5CCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PO SARDEGNA FESR 2007-2013.LINEA ATTIVITA' 2.2.1.A AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE DITTA ARESU ALDO CIG ZC716A5CCD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSALDA60B17I706O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>impresa edile di aresu aldo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSALDA60B17I706O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>impresa edile di aresu aldo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18966.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1116D5A84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CON LA ZONA ALTA DEL PAESE - LAVORI DI COMPLETAMENTO: IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE, DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA CUP: E71B06000330002 CIG: Z1116D5A84</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STCVVN75S41A454L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO VIVIANA STOCCHINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>STCVVN75S41A454L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO VIVIANA STOCCHINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6460.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>584796448E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PO FERS 2007-2013 BANDO CIVIS, OPERAZIONE SISTEMAZIONE VIE DEL CENTRO STORICO- CUP E79J06000070001  LIQUIDAZIONE SALDO FINALE FATTURA N. 5 DEL 09.11.2015 DITTA EDIL LOI  SRL CIG 584796448E</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936450915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LOI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936450915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LOI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123084.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>620.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F16C735C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2015 -  DITTA  LOI NORMA - SEUI - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -  CIG  - Z7F16C735C -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LOINRM78A69I706H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOI NORMA 0</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LOINRM78A69I706H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOI NORMA 0</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>242.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF0F096CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2015 -   DR. FOR. SULIS  SANDRO - SEUI -  SERVIZIO DI RILIEVO DEI PARAMETRI DENDRO-AUXOMETRICI - PER LA STIMA  DI MACCHIATICO DELLA PINETA EX  " MARSILVA "      E LECCETA ZONA " PARTI " - CON ELABORATI - PIANO DI TAGLIO - CA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLSSDR78H18Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SULIS SANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLSSDR78H18Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SULIS SANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9333.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z940FB520D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  101/2015 - DITTA AURORA SERVICE  SOC. COOP. PRODUZIONE E LAVORO - GRAZZANISE ( CE ) - SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI  OTTOBRE 2015 - CIG  Z940FB520D -</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03795250616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA SERVICE -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03795250616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA SERVICE -</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  n. 061/PA - DITTA  ECO 96 - TONARA - SERVIZIO DI CONDUZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA - DEPURATORE COMUNALE  - MESE DI OTTOBRE 2015 - CIG Z1715B4D39 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECO 96 -</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00984290916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO 96 -</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2015 - DITTA  LOI NORMA - SEUI -   FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - CIG  Z7F16C735C -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LOINRM78A69I706H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOI NORMA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LOINRM78A69I706H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOI NORMA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA SCUOLA FONDO DISABILITA' - IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO – ORDINE DIRETTO MATERIALE NON ACQUISTABILE CONSIP-MEPA NON NEGOZIABILE – CIG ZF417153A8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>borgione centro didattico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>493.61</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA SCUOLA FONDO DISABILITA' - IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO – ORDINE DIRETTO MATERIALE NON ACQUISTABILE CONSIP-MEPA NON NEGOZIABILE – CIG ZF417176F4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno di spesa per acquisto materiale per povertà estreme annualità 2014. CIG. Z44171883A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEPLANO ARREDAMENTI DI DEPLANO LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01396800912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPLANO ARREDAMENTI DI DEPLANO LUCA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>63.11</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z97160E3E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione compensi per laboratorio ed esibizione teatrale Associazione Il Crogiuolo – manifestazione Su Prugadoriu - Progetto Polis Città di Paesi: un viaggio tra storia, cultura e  tradizioni - BANDO CIVIS 2006 - eventi CIRCUITO POLIS azioni imma</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>associazione culturale IL CROGIUOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02048820928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>associazione culturale IL CROGIUOLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <cig>Z18171DC74</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME" – L.R. n° 2/2007 – ANNUALITA' 2014. APPROVAZIONE PREVENTIVO CORSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE SICUREZZA. CIG Z18171DC74</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRAMSS79A60H856Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARAU MELISSA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRAMSS79A60H856Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARAU MELISSA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>Z311695CAB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione campagna di pubblicità Videolina – Radiolina – Unione Sarda manifestazione Su Prugadoriu. CIG Z311695CAB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PBM pubblicità multimediale</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01959730928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PBM pubblicità multimediale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2530.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2530.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF11724ED4</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ANNUARIO SEUI CIG ZF11724ED4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02569360924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMUS DE JANAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02569360924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMUS DE JANAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5891036CAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -  PERIODO OTTOBRE  2015 – richiesta CIG 5891036CAF.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5647.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5647.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE215C9F4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"CAMPUS ESTIVO A MONTARBU"-  LIQUIDAZIONE DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838880910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA PRESTIGE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838880910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA PRESTIGE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5653.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5181.95</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC40F47F0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PO FERS 2007-2013 BANDO CIVIS, OPERAZIONE SISTEMAZIONE VIE DEL CENTRO STORICO- CUP E79J06000070001  CIG ZC40F47F0C LIQUIDAZIONE  INCARICO DI DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE VIE DEL CENTRO STORICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLSRNT79S13B354J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELIS RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLSRNT79S13B354J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELIS RENATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14810.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14810.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F17310D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GIORNATA AL CINEMA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02055290924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANOR VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02055290924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANOR VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2451.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z731456F08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI  DI  MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DITTA LAI COSTRUZIONI S.N.C. VIA ROMA  423 - SEUI -                                       CIG  Z731456F08 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LAI COSTRUZIONI  SNC -</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01024000919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOBINA SANDRO -</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936450915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LOI -</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LOI MARCO -</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARESU ALDO -</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199590918</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAI COSTRUZIONI  SNC -</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione materiale per povertà estreme annualità 2014. CIG. Z4816EF95F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAPILLO VITTORIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LPLVTR41R24F839W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAPILLO VITTORIO</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME" – L.R. n° 2/2007 ANNUALITA' 2014. LIQUIDAZIONE N°9 VISITE MEDICHE CIG ZC216FA18F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>NNARRT78C05B354N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANNI ROBERTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NNARRT78C05B354N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANNI ROBERTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>648.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI LUDOTECA ESTIVA CIG ZC0158762A</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA PRESTIGE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00838880910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA PRESTIGE</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>borgione centro didattico</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>borgione centro didattico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>426.58</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER FONDO DISABILITA' - IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA GIOCHIMPARA – ORDINE DIRETTO CONSIP-MEPA – CIG Z5417178EE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00635430226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOCHIMPARA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00635430226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOCHIMPARA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>30.05</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>635003891F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI BANDO GAL PSR 2007-2013  MISURA 321 SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE, AZIONE 4 "ACCESSIBILITA' ALLE TECNOLOGIE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE" CUP E76G14000770006 CIG 635003891F  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE E</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03281220925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICHNOS TECH</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03281220925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICHNOS TECH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37391.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z0C172B5D3</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa fornitura corona e fiori commemorazione Caduti in Guerra. Richiesta CIG Z0C172B5D3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIORI, FOGLIE E FANTASIE DI SULIS LAURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01440560918</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORI, FOGLIE E FANTASIE DI SULIS LAURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z2716A388A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BANDO  GAL  MISURA  322  SVILUPPO  E RINNOVAMENTO  DEI  VILLAGGI,  AZIONE  1  INTERVENTI  DI   RISTRUTTURAZIONE  E  RECUPERO  ARCHITETTONICO, RISANAMENTO  CONSERVATIVO,  RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO DI BENI DI NATURA PUBBLICA LIQUIDAZIONE A FAVORE D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AEC ILLUMINAZIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00343170510</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEC ILLUMINAZIONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36586.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36586.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>4927692C11</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione di spesa Comunità Alloggio - Casa Protetta - Centro di Aggregazione Sociale. SETTEMBRE 2015. CIG 4927692C11</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA PRESTIGE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838880910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA PRESTIGE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31688.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura di spesa viaggio Trenino Verde  27 e 28 giugno 2015 – CIG Z8A151655A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00145190922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>arst</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00145190922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>arst</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3145.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA168AFC6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17636 DEL 16/11/2015 ditta GRAFICHE E.GASPARI SRL PER FORNITURA FOGLI STATO CIVILE PER ANNO 2016 - ORDINE MEPA - CIG: ZFA168AFC60</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI s.r.l gaspari teresa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI s.r.l gaspari teresa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>94.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA515AD2B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOLCI FESTA DELL'ANZIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLSRTI55R65I706D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SULIS RITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLSRTI55R65I706D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SULIS RITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C161BA07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPLLCR65R28B354A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPLANO LUCA CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>DEPLANO LUCA CRISTIANO</ragioneSociale>
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      <oggetto>materiale per fondo disabilità</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMPORIUM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE - FATTURE N. 145-146-147-148-149/2015 - DITTA  PODDIE REDENTO TONARA -  REVISIONE PREZZI SERVIZIO  RR.SS.UU. -  ANNO - 2010-2011-2012-2013-2014 - CIG Z66173E77A</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PODDIE REDENTO</ragioneSociale>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI  URBANI   NON DIFFERENZIATI -                      DITTA: TOSSILO   S.P.A. - MACOMER -  CIG ZEF173E820 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01082070911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSSILO SPA -</ragioneSociale>
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      <oggetto>Liquidazione fattura -  pubblicità Nuova Sardegna manifestazione Su Prugadoriu - CIG ZDC16B268E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. Manzoni &amp; C. S.p.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Liquidazione fattura -  festeggiamenti  centenario. CIG Z8D16F75DC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SCCSFN76M03I707X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO SECCI STEFANO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PO SARDEGNA FESR 2007-2013.LINEA ATTIVITA' 2.2.1.A LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA COMUNALE - CUP E73E10000210001, CIG 4475297BE7  LIQUIDAZIONE SALDO FINALE A FAVORE DELLA  DITTA ARESU ALDO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARESU ALDO -</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00860440916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARESU ALDO -</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>110036.31</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Impegno di spesa fornitura libri di testo Scuola Elementare A.S. 2015/16. CIG ZF31748DEC -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01076970910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1782.78</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO COMUNALE -                              CIG  ZAD171E701 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A. -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A. -</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 07-2015-PA - DR. USAI  MARIA GRAZIA - VILLANOVATULO -  ACCONTO PER ADEMPIMENTI PERSONALE DIPENDENTE CANTIERE VERDE - ANNUALITA' 2013 - CIG  ZB31317096 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>USAI MARIA GRAZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SUAMGR56B53L992Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAI MARIA GRAZIA</ragioneSociale>
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      <oggetto>istruttore 1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCCMSS60C42L953H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>giaccu maria assunta</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DEIANA MARIA FRANCA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>manias gesuina</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DNEMFR56T41A663G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEIANA MARIA FRANCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNSGSN60H56L953O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>manias gesuina</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE GIORNATA AL CINEMA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>idea viaggi s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02055290924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>idea viaggi s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2991.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura fornitura corona e fiori commemorazione Caduti in Guerra. Richiesta CIG Z0C172B5D3. -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLSLRA88C56E441T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORI E PIANTE ARTICOLI DA REGALO DI SULIS RICCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLSLRA88C56E441T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORI E PIANTE ARTICOLI DA REGALO DI SULIS RICCARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.80</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>181.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF417153A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>418.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF717044E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura - manutenzione lavastoviglie mensa della scuola  materna e dell'obbligo – CIG ZF717044E0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNDNLT69P27I695O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOZANDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNDNLT69P27I695O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOZANDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB16EF543</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno di spesa per la fornitura di vestiario destinato agli addetti del Servizio di Polizia Locale -CIG.ZEB16EF543</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01227010905</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIESSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01227010905</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIESSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1495.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5916F5828</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA INIZIATIVE FORMATIVE CREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01139480956</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO CREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01139480956</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO CREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2935.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF11724ED4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNUARIO SEUI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02569360924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMUS DE JANAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02569360924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMUS DE JANAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z44171883A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE per acquisto materiale per povertà estreme annualità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPLLCR65R28B354A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPLANO LUCA CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPLLCR65R28B354A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPLANO LUCA CRISTIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF417176F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE FONDO DISABILITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>291.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>291.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF16C66FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura campagna di pubblicità Radio Super Sound manifestazione Su Prugadoriu - CIG ZDF16C66FF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01730320924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA RADIO QUATTRO DI NONNIS IAN LORIS SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01730320924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA RADIO QUATTRO DI NONNIS IAN LORIS SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF916FA2A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura campagna di pubblicità Radio Sintony manifestazione Su Prugadoriu - CIG ZF916FA2A8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928730926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO 101 DI CAULI DONATELLA E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01928730926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO 101 DI CAULI DONATELLA E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>446.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>446.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6414157C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>villa delle ginestre lug dicembre 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01069270914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLA DELLA GINESTRE DEI F.LLI SECCI s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01069270914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLA DELLA GINESTRE DEI F.LLI SECCI s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F16FC509</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MOIMCL60M23Z112W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MOIMCL60M23Z112W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D16A6DEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE  MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MOIMCL60M23Z112W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MOIMCL60M23Z112W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>119.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F16A6E45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MOIMCL60M23Z112W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MOIMCL60M23Z112W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA515AD2B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale per povertà estreme annualità 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MOIMCL60M23Z112W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MOIMCL60M23Z112W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z56176FF4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO  AL CAA -  C.A.N.A.P.A. - RAPPRESENTATO DAL DR. FALCHI GIORGIO -  TORTOLI' - PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO - DOMANDA  DI SALDO E DOMANDA RECUPERO IVA - MISURA 122 - AZIONE 2 - RECUPERO   DELLA GESTIONE PR</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLCGRG72B15A355D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI  GIORGIO -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLCGRG72B15A355D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI  GIORGIO -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>622.20</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICA DEI BICINI IDROGRAFICI -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANALI DI RACCOLTA SPARCILOI E FUNTAN'E MARGINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL LOI</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICA DEI BICINI IDROGRAFICI -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANALI DI RACCOLTA SPARCILOI E FUNTAN'E MARGINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ORDINARIA             E STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI           SERGIO MURGIA  - SEUI -  CIG ZC616F4B60 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMPIANTISTICA  E SERVIZI DI  MURGIA SERGIO -</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPIANTISTICA  E SERVIZI DI  MURGIA SERGIO -</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26877.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 1/2015 - DITTA: GAVIANO ARTEMIO -   SEUI -  NOLO MEZZI MECCANICI PER SISTEMAZIONE STRADE RURALI  - CIG  ZDC13B3BE9 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAVIANO  ARTEMIO -</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GVNRTM74A09I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAVIANO  ARTEMIO -</ragioneSociale>
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      <oggetto>Liquidazione fattura fornitura libri di testo Scuola Elementare A.S. 2015/16. CIG ZF31748DEC -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MOIMCL60M23Z112W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA LUMINARIE NATALIZIE</oggetto>
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      <oggetto>FIORI ORNAMENTALI</oggetto>
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          <ragioneSociale>FIORI, FOGLIE E FANTASIE DI LAURA SULIS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIORI, FOGLIE E FANTASIE DI LAURA SULIS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39.34</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>PANETTONCINI FESTA FINE ANNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MOIMCL60M23Z112W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>57.06</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIA NU  11 "TURISMO E AMBIENTE"  LAVORI PARCO ARCUERI' LOTTO 1: RECUPERO DELLA PIAZZA E RESTAURO DELLA CHIESA CUP E CIG  CUP E72I10000280002  CIG 6233574BFC IMPEGNO SOMME PER AFFIDAMENTO LAVORI  DITTA "APPALTI DI VINCENZO TINAGLIA E C.SAS"</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>APPALTI DI VINCENZO TINAGLIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>APPALTI DI VINCENZO TINAGLIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>330574.35</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL E COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO  CIG ZAE16D58B6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LAI MARCELLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39695.95</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZB21776D67</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA SCUOLA FONDO DISABILITA' - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTA BES acquisto rivista</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>62356740F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIA NU  11 "TURISMO E AMBIENTE" A LAVORI PARCO ARCUERI' LOTTO 2: REALIZZAZONE DI UNA CHIUDENDA CUP E CIG  CUP E72I10000280002  CIG 62356740F9 IMPEGNO SOMME PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA PI.GE. DI PISANO E GESSA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02116260924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI.GE.DI PISANO &amp; GESSA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02116260924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI.GE.DI PISANO &amp; GESSA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>68318.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA LUMINARIE NATALIZIE CIG Z901778498</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SALONE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SALONE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1017.21</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z94173C5CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione di spesa per acquisto materiale per fondo disabilità. CIG. Z94173C5CB</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>165.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso di informazione e formazione povertà estreme</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRAMSS79A60H856Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARAU MELISSA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRAMSS79A60H856Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARAU MELISSA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>624.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>624.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB4148EE12</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno e contestuale liquidazione servizio gestione museo storico – etnografico. Progetto gestione Integrata Beni Culturali L.R. 4/2000 art.38. –Periodo SETTEMBRE 2015. CIG ZB4148EE12. –</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01076370913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S'EREMIGU SOC.COOP.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01076370913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S'EREMIGU SOC.COOP.A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15815.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15815.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C17050A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura elettronica pagamento S.I.A.E. manifestazione Su Prugadoriu.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>241.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>241.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5417178EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER FONDO DISABILITA' - LIQUIDAZIONE DI SPESA – ORDINE DIRETTO CONSIP-MEPA – CIG Z5417178EE</oggetto>
      <sceltaContraente>05-DIALOGO COMPETITIVO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00635430226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOCHIMPARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00635430226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOCHIMPARA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3417809A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto toner, cartucce e materiali di consumo per stampanti e fotocopiatori in dotazione agli uffici comunali. Acquisto MEPA. CIG. Z3417809A7</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKSERVICE DI LOI MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKSERVICE DI LOI MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF316388B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura 2015 524/e DEL 09/12/2015  per acquisto un software conservazione sostitutiva  per il registro giornaliero di protocollo dalla ditta Nicola Zuddas di Cagliari - ordine diretto - acquisto in rete MEPA - Cig: ZF316388B8</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01913870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUDDAS NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z641783306</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno di spesa per acquisto materiale per povertà estreme annualità 2014. CIG. Z641783306</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105420911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D &amp; A SNC DI SULIS DANILO E ARMANDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105420911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D &amp; A SNC DI SULIS DANILO E ARMANDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1213.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z941778A93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO CONTATORI PER ACQUEDOTTO COMUNALE - CIG  Z941778A93 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105420911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D&amp;A  di Sulis Danilo -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105420911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D&amp;A  di Sulis Danilo -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA31778AB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA -  ACQUISTO MATERIALI PER ACQUEDOTTO COMUNALE - TUBI - RACCORDI - ECC.  - DITTA  D&amp;A  DI SULIS DANILO - SEUI -   CIG ZA31778AB2 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105420911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D&amp;A DI SULIS DANILO -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105420911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D&amp;A DI SULIS DANILO -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC41778AC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE  COMUNALI -                            DITTA  D&amp;A  DI SULIS DANILO - SEUI  - CIG  ZC41778AC4 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105420911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D&amp;A  di Sulis Danilo -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105420911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D&amp;A  di Sulis Danilo -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z001778AE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO ATTREZZATURA E MATERIALI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -           DITTA D&amp;A  DI SULIS DANILO - SEUI - CIG Z001778AE2 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105420911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D A DI SULIS DANILO E ARMANDO -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105420911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D A DI SULIS DANILO E ARMANDO -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA177AA94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  CONDOTTA PRINCIPALE ACQUEDOTTO COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDIL LOI - SEUI -  CIG  ZEA177AA94 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936450915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LOI -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936450915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LOI -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z75177C2EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA -  FORNITURA MATERIALI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -                              DITTA COMMERCIALE MOI - SEUI -   CIG  Z75177C2EE -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01076970910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>346.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <cig>ZA2177C34B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA -  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA PRINCIPALE ACQEDOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA F.LLI MOI - SEUI - CIG  ZA2177C34B -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MOI MARIO E GIACINTO &amp; C. SNC -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00624850913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOI MARIO E GIACINTO &amp; C. SNC -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2099.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>Z2F1780D35</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa fornitura materiale - manutenzione ordinaria scuola materna e scuola dell'obbligo – CIG Z2F1780D35.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO -</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01076970910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>218.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z531780D1B</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa   materiale manifestazione Su Prugadoriu – CIG Z531780D1B.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01076970910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01076970910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>ZB4177E68A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa -  fornitura attrezzatura per attività culturali -  CIG ZB4177E68A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00624850913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOI MARIO E GIACINTO &amp; C. SNC -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00624850913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOI MARIO E GIACINTO &amp; C. SNC -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z661783877</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI RACCOLTA - TRASPORTO  - RIFIUTI SOLIDI URBANI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA -   MESE  DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 -  CIG Z661783877 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00677410912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PODDIE REDENTO -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00677410912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PODDIE REDENTO -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC15B6A33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000671/2015 - DITTA - TOSSILO SPA - MACOMER -  SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. NON DIFFERENZIATI   MESE DI OTTOBRE 2015-.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01082070911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSSILO  SPA -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01082070911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSSILO  SPA -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1017.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF173E820</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000671/2015 - DITTA - TOSSILO SPA - MACOMER -  SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. NON DIFFERENZIATI   MESE DI OTTOBRE 2015-.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TOSSILO SPA -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01082070911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSSILO SPA -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5891036CAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -  PERIODO NOVEMBRE  2015 – richiesta CIG 5891036CAF.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5366.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z50121C838</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DOTT. GEOL. CALLAI FABRIZIO, CIG Z50121C838</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>CLLFRZ77M30B354W</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Callai Fabrizio</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>FNLFBA78H28E441L</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Fanelli Fabio</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>CLLFRZ77M30B354W</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Callai Fabrizio</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>FNLFBA78H28E441L</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Fanelli Fabio</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3366.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3366.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z991784927</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA FESTA DI NATALE. CIG Z991784927</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNNGPP59D68I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CANNAS GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNNGPP59D68I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CANNAS GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4927692C11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione di spesa Comunità Alloggio - Casa Protetta - Centro di Aggregazione Sociale</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838880910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA PRESTIGE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838880910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA PRESTIGE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31688.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31688.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED1761288</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER FONDO DISABILITA' - IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO – ORDINE DIRETTO CONSIP-MEPA – CIG ZED1761288</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>borgione centro didattico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>borgione centro didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD31675977</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI DI  RIPRISTINO  DELLA CONDOTTA  IDRICA  A  SEGUITO  DEGLI  EVENTI  CALAMITOSI  DEL   18.11.2013: AGGIU</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LTTGPP85C57F979K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITTARRU GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMRMRC84A06G203C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMARCUS MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLLFPP69R22F205D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELL'ACQUA  BELLAVITIS FILIPPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LTTGPP85C57F979K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITTARRU GIUSEPPINA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMRMRC84A06G203C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMARCUS MARCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DELL'ACQUA  BELLAVITIS FILIPPO</ragioneSociale>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA FESTA DI NATALE. CIG Z6F1783116</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA BOI MANUEL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BOIMNL88A24E441C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA BOI MANUEL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione addetto stampa manifestazione Su Prugadoriu -   CIG Z88164F607</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DPLGPP62D11I706L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPLANO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPLGPP62D11I706L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPLANO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER FONDO DISABILITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa fornitura materiale di pulizia scuola materna e scuola dell'obbligo –   CIG ZB4178CDEE. -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO -</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01076970910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>436.47</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura elettronica -  fornitura attrezzatura per attività culturali -  CIG ZB4177E68A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI MOI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00624850913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MOI</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura elettronica fornitura  materiale manifestazione Su Prugadoriu – CIG Z531780D1B.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MOIMCL60M23Z112W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.21</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE  DI SPESA FESTA DI NATALE. CIG Z991784927</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CNNGPP59D68I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CANNAS GIUSEPPINA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNNGPP59D68I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CANNAS GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PANETTONCINI FESTA FINE ANNO - DITTA COMMERCIALE MOI – CIG ZBF1775B56</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01076970910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01076970910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>63.29</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER FONDO DISABILITA' – IMPEGNO e LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO – ORDINE DIRETTO CONSIP-MEPA – CIG ZC217610BF</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>borgione centro didattico</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>borgione centro didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA LUMINARIE NATALIZIE CIG Z901778498</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01702440668</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Salone Antonio s.r.l. Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01702440668</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Salone Antonio s.r.l. Unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1017.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE  DI SPESA FESTA DI NATALE. CIG Z6F1783116</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BOIMNL88A24E441C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA BOI MANUEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BOIMNL88A24E441C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA BOI MANUEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>154.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione  fornitura materiale - manutenzione ordinaria scuola materna e scuola dell'obbligo – CIG Z2F1780D35.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MOIMCL60M23Z112W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MOIMCL60M23Z112W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>218.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E15B4DBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2015 - DITTA: IMPIANTISTICA E  SERVIZI  DI   SERGIO MURGIA - SEUI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2015  - CIG Z5E15B4DBB -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRGSRG68C12I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTISTICA E SERVIZI  DI SERGIO MURGIA -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRGSRG68C12I706A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTISTICA E SERVIZI  DI SERGIO MURGIA -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1079.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z940FB520D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  112/2015 - DITTA: AURORA SERVICE SOC. COOP. -  GRAZZANISE  ( CE )  SERVIZIO PULIZIE STABILI COMUNALI - APERTURA CIMITERO - MESE DI NOVEMBRE 2015 -                      CIG  Z940FB520D -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AURORA SERVICE -</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05-2015-A -   DR.  AGR. FALCHI   GIORGIO   - CAA - CANAPA  -  ONORARI PER  PRESENTAZIONE DOMANDA DI COLLAUDO E RECUPERO IVA   SUL PORTALE  SIAR - MISURA  122 - AZIONE 2  - P.S.R. - RECUPERO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA DEL CEDUO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FALCHI GIORGIO -</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  774/2015 - DITTA:  VILLASERVICE SPA - VILLACIDRO - SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. - FRAZIONE UMIDO - MESE DI NOVEMBRE 2015 - CIG Z4515B6A4A -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 156/2015 - DITTA  PODDIE REDENTO - TONARA -  SERVIZIO  DI RACCOLTA - TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI  NOVEMBRE 2015-.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PODDIE REDENTO -</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 156/2015 - DITTA  PODDIE REDENTO - TONARA -  SERVIZIO  DI RACCOLTA - TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI  NOVEMBRE 2015-.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2015 - DITTA LOI NORMA - SEUI -  FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - CIG  Z7F16C735C -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fornitura materiale di pulizia scuola materna e scuola dell'obbligo –   CIG ZB4178CDEE. -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO -</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01076970910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO -</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PO SARDEGNA FESR 2007-2013.LINEA ATTIVITA' 2.2.1.A LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA COMUNALE, LAVORI DI COMPLETAMENTO - CUP E73E10000210001, CIG  ZC716A5CCD APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>RSALDA60B17I706O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARESU ALDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18966.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
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      <cig>Z1D16105B3</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PO SARDEGNA FESR 2007-2013.LINEA ATTIVITA' 2.2.1.A LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE  PER LA PROGETTAZIONE, DL E COORIDAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DI  RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCCVTR63C19B354I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secci Valter</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCCVTR63C19B354I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secci Valter</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7582.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
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      <cig>ZA2177C34B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 2/2015 - DITTA:  MOI MARIO E GIACINTO &amp; C. SNC - SEUI -  LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA PRINCIPALE ACQUEDOTTO E   INTERVENTI    VARI   CENTRO URBANO  -                CIG ZA2177C34B -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00624850913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOI MARIO E GIACINTO -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00624850913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOI MARIO E GIACINTO -</ragioneSociale>
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      <cig>Z3417809A7</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TEK SERVICE DI LOI MARIO DI ILBONO. MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.    CIG   ZB512A47A6 + ZE41140EE4 + Z3417809A7</oggetto>
      <sceltaContraente>05-DIALOGO COMPETITIVO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LOIMRA53L02E283C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKSERVICE DI LOI MARIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LOIMRA53L02E283C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKSERVICE DI LOI MARIO</ragioneSociale>
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      <cig>ZB512A47A6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TEK SERVICE DI LOI MARIO DI ILBONO. MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.    CIG   ZB512A47A6 + ZE41140EE4 + Z3417809A7</oggetto>
      <sceltaContraente>05-DIALOGO COMPETITIVO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LOIMRA53L02E283C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKSERVICE DI LOI MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LOIMRA53L02E283C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKSERVICE DI LOI MARIO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>ZE41140EE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TEK SERVICE DI LOI MARIO DI ILBONO. MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.    CIG   ZB512A47A6 + ZE41140EE4 + Z3417809A7</oggetto>
      <sceltaContraente>05-DIALOGO COMPETITIVO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LOIMRA53L02E283C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKSERVICE DI LOI MARIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LOIMRA53L02E283C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKSERVICE DI LOI MARIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>373.67</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4416CAB08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICA DEI BICINI IDROGRAFICI: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANALI DI RACCOLTA SPARCILOI E FUNTAN'E MARGINI CUP E73G15001650002 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE SEUESE COSTRUZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936450915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LOI -</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>EDIL LOI -</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICA DEI BICINI IDROGRAFICI: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANALI DI RACCOLTA SPARCILOI E FUNTAN'E MARGINI CUP E73G15001650002 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE SEUESE COSTRUZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEUESE COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
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      <oggetto>Liquidazione fattura ditta Mondoffice S.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. CIG.ZAF1780978.</oggetto>
      <sceltaContraente>05-DIALOGO COMPETITIVO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  07/2015 -  DITTA  EDIL LOI - SEUI -  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA PRINCIPALE ACQUEDOTTO   - CIG ZEA177AA94 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA/2015 - DITTA LOBINA RAIMONDO - SEUI -  SERVIZIO TRASPORTO A/R AUTOMEZZO  BREMAX  A CAGLIARI PER RIPARAZIONE - CIG Z6C16C7324 -.</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2015 -  STUDIO CONSULENZA AUTOMOBILISTICA  ESSE Z  - NUORO -  TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' CON AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE  AUTOMEZZO  LAND ROVER  TARGA   NU209926 - CIG Z25163522D -.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  E000727/2015 - DITTA TOSSILO SPA  - MACOMER  - SERVIZIO DI SMALTIMENTO  RR.SS.UU.  DA RACCOLTA DIFFERENZIATA  - CIG  ZEF173E820 -</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - CIG Z5316A6E8F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LPLVTR41R24F839W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAPILLO VITTORIO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>Liquidazione fattura N. 1660/15 del 14/12/2015 alla  ditta  DATAGRAPH per la conservazione sostitutiva digitale a norma  ordine diretto MEPA CIG: ZE416F44C1</oggetto>
      <sceltaContraente>05-DIALOGO COMPETITIVO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DATAGRAPH SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>SPETTACOLO BURATTINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE  SERVIZIO DI GESTIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA  E STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE - PERIODO 2016-2017-2018 -          CIG  6465848A8E -.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GEMINA srl unipersonale -</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00984290916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO 96 -</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>43200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO BANDO CIVIS SISTEMAZIONE VIE DEL CENTRO STORICO CUP E79J06000070001   CIG.: ZF61699A97 IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA G.S.  SRL A SEGUITO DI STIPULA DEL CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01416120911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01416120911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27215.32</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO BANDO CIVIS SISTEMAZIONE VIE DEL CENTRO STORICO CUP E79J06000070001   CIG.: ZF61699A97 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO  A FAVORE DELLA DITTA G.S.  SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01416120911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01416120911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27215.32</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-21</dataUltimazione>
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      <cig>ZF517BD84B</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ATTREZZATURA PER PROGETTO SPORTIVO CIG ZF517BD84B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03264050927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BADORE SPORT DI SALVATORE  CUGUSI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03264050927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BADORE SPORT DI SALVATORE  CUGUSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2027.06</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z0817BE8D0</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SPORTIVO CIG Z0817BE8D0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>92064720920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASI associazione sportive socili italiane comitato provinciale di cagliari</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>92064720920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASI associazione sportive socili italiane comitato provinciale di cagliari</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>5891036CAF</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO  DI SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -  richiesta CIG 5891036CAF.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838980910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI  AGGIUDICAZIONE  PROCEDURA  PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEZIONE SPERIMENTALE CIG Z1B176CC1B</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE A.R.L L'AQUILONE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOC. COOP. PRETIGE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00975720913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE A.R.L L'AQUILONE</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa fornitura manichini allestimento maschera "Sa Mamulada" nei locali del Museo Sehuiense – richiesta CIG ZB717C6475. -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02218000368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ditta manichini store</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa fornitura materiale di pulizia scuola materna e scuola dell'obbligo –   CIG ZE817C233A. -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01076970910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE MOI DI MOI MARCELLO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>ATTREZZATURE SAD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANGELO PO GRANDI CUCINE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01932240367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELO PO GRANDI CUCINE S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA SANTA MARIA MADDALENA E CONSOLIDAMENTO FONDALE A VALLE CUP: E77E10000160002 CIG : 6231794F14 IMPEGNO FONDI A SEGUITO DI STIPULA DEL CONTRATTO D'APPALTO A FAVORE DELLA DITTA EDIL LOI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL LOI S.R.L -</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00936450915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LOI S.R.L -</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>52820.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FONDI PER LA MONTAGNA ANNUALITA' 2012-2013:MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE LOCALITA' DI NURSULA E CORONGIU CUP:  E73D14006520002  CIG:  ZA01699028 IMPEGNO FONDI A SEGUITO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA EDILCEM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDILCEM SNC DI FAA CARLO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162260911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCEM SNC DI FAA CARLO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26892.96</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>Impegno di spesa attività natalizie – richiesta CIG ZC417CCEE9. -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00040610917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ditta lapillo vittorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>446.32</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa fornitura libri per la Biblioteca Comunale - richiesta CIG Z7517CE9A9.-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>l'arcobaleno di muggianu rosanna</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838370914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>l'arcobaleno di muggianu rosanna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa ricarica estintori scuola materna e scuola dell'obbligo – richiesta CIG Z6317D0EF8. -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERMOSARDA DI EROS RUGGIU</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01013560915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOSARDA DI EROS RUGGIU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>470.92</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa fornitura vestiti allestimento maschera "Sa Mamulada" nei locali del Museo Sehuiense – richiesta CIG ZB117D33AE .-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONFEZIONI ABBIGLIAMENTO DI MELAS ALESSIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLSLSS85P07H856Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFEZIONI ABBIGLIAMENTO DI MELAS ALESSIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1573.85</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa fornitura campanacci allestimento maschera "Sa Mamulada" nei locali del Museo Sehuiense – richiesta CIG Z3617D34D8.-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLSCRL68E15L202T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SULIS CARLO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>SLSCRL68E15L202T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SULIS CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.98</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  - CONTRATTO  D' APPALTO CON LA DITTA MA.YE - DI SADALI -  LAVORI DI  RIPRISTINO  CAVA STORICA DISMESSA - FUNTANA  S'ARCADA - SISTEMAZIONE  AREA ANTISTANTE LA CHIESA MADONNA DEL CARMELO - ARCUERI' - CUP E79D14001090002 -  CIG  624845</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNCYLN87M43Z504R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.YE   Via   Piave  8 Sadali -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNCYLN87M43Z504R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.YE   Via   Piave  8 Sadali -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85596.58</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa fornitura recinzione in ferro per il parco giochi del Comune di Seui.- richiesta CIG Z7417C2356.-</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI MOI ù</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2953.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>Impegno di spesa fornitura tavoli per il parco giochi del Comune di Seui.- richiesta CIG Z1917C244D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02689980924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COUNTRY SERVICE</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa fornitura materiale edile per il parco giochi del Comune di Seui.- richiesta CIG ZBB17C3A65</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D &amp; A Materiali Edili di Sulis</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01105420911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D &amp; A Materiali Edili di Sulis</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2281.37</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIANO PLURIENNALE DI INDIRIZZO PER L'ISTITUZIONE DELLL'AREA PROTETTA DI MONTARBU E RIU E NUXI:  REALIZZAZIONE DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI PROROGA AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA AL RUP A FAVORE DELL' ING. FABIO PILI CIG: Z7D16E0E9E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PLIFBA82E16E441X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PILI FABIO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE A FAVORE DEL DOTT. MARIO NONNE CIG. ZB116D5599</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NONNE MARIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01113910911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NONNE MARIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1284.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO SPESA GESTIONE BUSTE PAGA E CONTABILITA' DEI CANTIERI DEL PARCO MONTARBU: CANTIERE ARCHEOLOGICO LOCALITA' ANULU' E CERCESSA E CANTIERE VIVIAIO FORESTALE NELLA LOCALITA' DI MACCUTTA" A SERVIZIO DI CONSULENZA PER IL LAVORO MARIA GRAZIA USAI CIG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>USAI MARIA GRAZIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SUAMGR56B53L992Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAI MARIA GRAZIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2662.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB216D5CBB</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIANO PLURIENNALE DI INDIRIZZO PER L'ISTITUZIONE DELLL'AREA PROTETTA DI MONTARBU E RIU E NUXI:   IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL PIANO A FAVORE DEL DOTT. CAREDDA SALVATORE CIG: ZB216D5CBB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRDSVT70C23I706R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAREDDA SALVATORE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRDSVT70C23I706R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAREDDA SALVATORE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9639.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIANO PLURIENNALE DI INDIRIZZO PER L'ISTITUZIONE DELLL'AREA PROTETTA DI MONTARBU E RIU E NUXI:   IMPEGNO SPESA PER LO SVILUPPO DI PIATTAFORMA WEB PARCO MONTARBU A FAVORE DELLA DITTA F2 DIGITAL AGENCY CIG: Z5B16A497F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EFFEDODICI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09020290962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEDODICI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  PER LA SARDEGNA 2007/2013 MISURA 321 "SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE" AZIONE 3 "SERVIZI AMBIENTALI" IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO TERNA ASSEGNATA AL COMUNE DI SEUI CIG: Z9F17DED0A TRASPORTI CURRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02190760922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRASPORTI CURRELI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02190760922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRASPORTI CURRELI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZCB16AAD4C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA STAZIONE METEO CLIMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCCDRA83H11G113G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECCI DARIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCCDRA83H11G113G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECCI DARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>335.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZB4148EE12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno servizio gestione museo storico – etnografico. Progetto gestione Integrata Beni Culturali L.R. 4/2000 art.38. – Periodo OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2015. CIG ZB4148EE12. –</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01076370913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S'EREMIGU SOC.COOP.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01076370913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S'EREMIGU SOC.COOP.A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47447.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6297909EE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE:   CUP E77B14000570008  CIG 6297909EE7 IMPEGNO SOMME A SEGUITO DI STIPULA DEL CONTRATTO D'APPALTO A FAVORE DELLA DITTA I.S.M. DI SECCI MAURIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01163240912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.M. COSTRUZIONI SECCI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01163240912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.M. COSTRUZIONI SECCI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100313.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1716CA8B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE DOMANDE DI ANTICIPAZIONE E SALDO SERVIZIO CAA PER I BANDI GAL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 MISURA 321 AZIONE 4 E 322 AZIONE 1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLCGRG72B15A355D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI GIORGIO -</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLCGRG72B15A355D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI GIORGIO -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLCGRG72B15A355D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI GIORGIO -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLCGRG72B15A355D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI GIORGIO -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9316CA9C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00155310915</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE DOMANDE DI ANTICIPAZIONE E SALDO SERVIZIO CAA PER I BANDI GAL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 MISURA 321 AZIONE 4 E 322 AZIONE 1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLCGRG72B15A355D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI GIORGIO -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLCGRG72B15A355D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI GIORGIO -</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SEUI</denominazione>
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      <oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA  PER I LAVORI DI DI  RIPRISTINO  DELLA CONDOTTA  IDRICA  A  SEGUITO  DEGLI  EVENTI  CALAMITOSI  DEL   18.11.2013 A FAVORE DEL DOTTO. GEOL. MARIO NONNE CIG:</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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